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[单选题]

下列不是注册会计师对内部审计的特定工作实施审计程序的是()

A.检查内部审计人员已检查的项目

B.检查其他类似项目

C.观察内部审计程序的实施情况

D.评价内部审计发现的例外或异常事项是否得以适当解决

答案
D、评价内部审计发现的例外或异常事项是否得以适当解决
解析:选项D是评价内部审计特定工作应考虑的因素。
更多“下列不是注册会计师对内部审计的特定工作实施审计程序的是()”相关的问题

第1题

在利用内部审计人员的特定工作前,注册会计师应针对内部审计人员的特定工作实施以下()主要审计程序

A.检查内部工作人员已经检查的项目

B.检查其他类似项目

C.观察内部审计人员正在实施的程序

D.询问内部审计人员

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第2题

注册会计师应当实施下列()风险评估程序,以了解被审计单位及其环境

A.询问管理层和被审计单位内部其他人员

B.实质性分析程序

C.观察

D.检查

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第3题

注册会计师了解被审计单位内部控制的审计程序包括()

A.询问

B.观察

C.分析程序

D.检查

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第4题

在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,错误的是()

A.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力

B.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关客观性的要求

C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度

D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)

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第5题

按规定,为确定是否利用内部审计以及在多大程度上利用内部审计人员的工作,注册会计师应当确定()

A.内部审计人员的工作是否可能足以实现审计目的

B.内部审计人员的工作对审计程序性质、范围产生的预期影响

C.内部审计人员在被审计单位的地位和受重视的程度

D.内部审计人员的工作对审计程序的时间安排产生的预期影响

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第6题

在利用内部审计工作时,注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助实施的程序的特征有()

A.在审计中涉及作出重大判断

B.涉及较高的重大错报风险,在实施相关审计程序或评价收集的审计证据时需要作出较多的判断

C.涉及内部审计人员已经参与并且已经或将要由内部审计向管理层或治理层报告的工作

D.涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策

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第7题

根据《审计署关于内部审计工作的规定》,审计机关对单位的内部审计制度建立健全情况、内部审计工作质量情况等进行指导和监督。采取的方式包括:

A.日常监督

B.结合审计项目监督

C.安排审计机关人员担任内部审计项目组组长

D.专项检查

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第8题

下列各项中,注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助的有()

A.在审计中涉及作出重大判断

B.涉及较高的重大错报风险,在实施相关审计程序或评价收集的审计证据时需要作出较多的判断

C.涉及内部审计人员已经参与并且已经或将要由内部审计向管理层或治理层报告的工作

D.涉及注册会计师按照规定就内部审计职能,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策

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第9题

首次接受委托的情况下,注册会计师应当根据期初余额有关账户的不同性质实施相应的审计程序,下列说法错误的是()

A.对流动资产和流动负债,注册会计师通常可以通过本期实施的审计程序获取部分审计证据

B.就存货而言,注册会计师本期对存货余额实施的审计程序,在很大程度上能够提供有关期初持有存货的审计证据

C.对非流动资产和非流动负债,注册会计师通常检查形成期初余额的会计记录和其他信息

D.注册会计师可以通过向第三方函证获取长期借款项目期初余额的审计证据

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第10题

针对内部控制审计,以下说法中,错误的有()

A.基于内部控制审计,注册会计师应当对被审计单位特定基准日内部控制设计与运行的有效性发表审计意见

B.基于内部控制审计,注册会计师不需要对财务报表涵盖的整个期间内部控制有效性发表意见

C.注册会计师对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计,并不意味着只测试特定基准日这一天的内部控制

D.注册会计师对特定基准日内部控制有效性进行审计,需要考察足够长一段时间内部控制设计和运行的情况

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第11题

()是监督检查各级政府及其部门的财政收支及公共资金的收支、运用情况

A.政府审计

B.注册会计师审计

C.内部审计

D.独立审计

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