A.实施审计的基本情况
B.审计发现的问题
C.对被审计领导干部履行经济责任情况的审计评价
D.对审计发现问题的处理、整改意见
第1题
A.实施审计的基本情况
B. 审计发现的问题
C. 对被审计领导干部履行经济责任情况的审计评价
D. 对审计发现问题的处理、整改意见
第3题
A.主审人
B.内审部门负责人
C.审计组组长
D.分管行领导
第4题
A.5
B.10
C.15
D.30
第8题
A.年度审计计划执行前必须经过董事长的审批,以确保计划合理考虑了公司风险、管理需要及审计资源等因素
B.内审项目在执行前必须有审计计划对审计过程进行规划和指导以确保审计过程和结果符合预期
C.内审部门负责人对审计计划、审计工作底稿、审计发现进行审核,以确保工作质量
D.审计部定期向审计委员会递交内部审计报告,以确保审计委员会对内部审计的监督和指导
第9题
A.审计组所在部门应当对审计目标是否实现进行复核
B.审理机构以审计实施方案为基础对拟定的审计文书等材料进行审理
C.审计报告等审计文书应当由审计机关审计业务会议审定
D.审计报告应当依法向社会公布
第10题
A.制定的内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划
B.向董事会提交的全面审计工作报告
C.内部审计部门开展异地审计的,应当同时将审计报告抄报审计对象所在地的中国证监会派出机构
D.外部中介机构对银行的审计报告
E.内部审计部门发现重大问题并报告董事会后,在问题未得到认真查处整改情况下,应直接向中国证监会报告相关情况
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