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[单选题]

下列与会计估计审计相关的程序中,注册会计师应当在风险应对阶段实施的是()

A.了解适用的财务报告编制基础的要求

B.了解管理层如何识别是否需要作出会计估计

C.了解用以作出会计估计的方法与前期相比是否已经发生变化或应当发生变化

D.测试管理层如何作出会计估计以及会计估计所依据的数据

答案
D、测试管理层如何作出会计估计以及会计估计所依据的数据
解析:选项ABC属于风险评估程序和相关活动 。【思路点拨】一般来说,"了解……"多是注册会计师在风险评估程序和相关活动中实施的程序,而"测试……"或"确定……"多是注册会计师在应对风险时实施的程序 。
更多“下列与会计估计审计相关的程序中,注册会计师应当在风险应对阶段实施的是()”相关的问题

第1题

针对注册会计师应对会计估计导致的特别风险的审计程序中,以下说法中,错误的是()

A.评价管理层如何考虑替代性的假设或结果,以及拒绝采纳的原因

B.评价管理层使用的重大假设是否合理

C.在管理层没有考虑替代性的假设的情况下,注册会计师无须评价管理层处理会计估计不确定性

D.当管理层实施特定措施的意图和能力与其使用的重大假设的合理性或对适用的财务报告编制基础的恰当应用相关时,评价这些意图和能力

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第2题

下列各项审计工作中,可以应对与会计估计相关的重大错报风险的有()

A.测试管理层如何作出会计估计以及会计估计所依据的数据

B.测试与管理层作出会计估计相关的控制的运行有效性

C.确定截至审计报告日发生的事项是否提供有关会计估计的审计证据

D.作出注册会计师的点估计或区间估计,以评价管理层的点估计

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第3题

当注册会计师与管理层存在分歧时,可能会影响注册会计师发表审计意见的类型,下列属于注册会计师与管理层在会计政策选用方面的分歧主要有()

A.管理层选用的会计政策没有按照适用的会计准则和相关会计制度的要求得到一贯运用

B.管理层选用了不适当的会计政策,导致财务报表在所有重大方面未能公允反映被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量

C.管理层选用的会计政策不符合具体情况的需要

D.管理层选用的会计政策不符合适用的财务报告编制基础的规定

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第4题

下列有关内部控制的说法中,错误的是()

A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制

B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证

C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关

D.被审计单位通常有一些与目标相关但与审计无关的控制,注册会计师无须对其加以考虑

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第5题

在确定某一与治理层沟通过的事项的相对重要程度以及该事项是否构成关键审计事项时,下列各项中注册会计师可能考虑的有()
A.为应对该事项而实施审计程序或评价这些审计程序的结果在多大程度上需要特殊的知识或技能

B.就该事项在项目组之外进行咨询的性质,比如会计估计

C.在实施审计程序,评价实施审计程序的结果、获取相关和可靠的审计证据以作为发表审计意见的基础时,注册会计师遇到的困难的性质和严重程度,尤其是当注册会计师的判断变得更加主观时

D.识别出的与该事项相关的控制缺陷的严重程度

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第6题

注册会计师所实施的审计程序的性质是导致审计固有限制的一个重要因素,下列说法中,与审计程序的性质不相关的是()

A.审计不是对涉嫌违法行为的官方调查

B.舞弊可能涉及精心策划和蓄意实施以进行隐瞒

C.注册会计师可能受到成本的压力无法实施必要的审计程序

D.管理层或其他人员可能有意或无意地不提供与财务报表编制相关的或注册会计师要求的全部信息

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第7题

下列关于注册会计师保持职业怀疑的表述中正确的有()

A.恰当识别、评估和应对重大错报风险

B.职业怀疑与独立性密切相关

C.注册会计师应当在整个审计过程中保持职业怀疑

D.由于存货监盘程序成本高,注册会计师通过执行替代审计程序来获取审计证据

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第8题

下列关于管理层责任的说法中,不恰当的是()

A.管理层对与财务报表相关的内部控制设计、运行与维护承担完全责任

B.如果管理层不认可并理解其对编制财务报表的责任,注册会计师不能出具标准审计报告

C.管理层按照适用的财务报告编制基础编制财务报表并使其实现公允反映

D.允许注册会计师能够接触与编制财务报表相关的所有信息,并提供获取审计所需要的其他信息

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第9题

关于管理层责任,以下说法中,错误的是()

A.管理层对与财务报表相关的内部控制设计、运行与维护承担完全责任

B.如果管理层不认可并理解其对编制财务报表的责任,注册会计师不能出具标准审计报告

C.管理层按照适用的财务报告编制基础编制财务报表并使其实现公允反映

D.允许注册会计师能够接触与编制财务报表相关的所有信息,并提供获取审计所需要的其他信息

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第10题

在设计和实施审计程序,以测试日常会计核算过程中作出的会计分录以及编制财务报表过程中作出的其他调整是否适当时,下列审计程序中,应当实施的有()

A.向参与财务报告过程的人员询问与处理会计分录和其他调整相关的不恰当或异常的活动

B.选择在报告期末作出的会计分录和其他调整

C.考虑是否有必要测试整个会计期间的会计分录和其他调整

D.追溯复核与以前年度财务报表反映的重大会计估计相关的管理层判断和假设

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