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[多选题]

下列关于个体工商户生产、经营所得应纳税额的计算,正确的有()。

A.个体工商户向当地工会组织拨缴的工会经费、实际发生的职工福利费支出、职工教育经费支出分别在工资薪金总额的2%、14%、2.5%的标准内据实扣除

B.个体工商户业主自申请营业执照之日起至开始生产经营之日止所发生的业务招待费,按照实际发生额的60%计入个体工商户的开办费

C.个体工商户自申请营业执照之日起至开始生产经营之日止所发生符合规定的费用,作为开办费扣除

D.个体工商户研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的开发费用,以及研究开发新产品、新技术而购置单台价值在10万元以下的测试仪器和试验性装置的购置费准予直接扣除

E.个体工商户生产经营与个人、家庭生活混用难以分清的费用,其40%视为与生产经营有关费用,准予扣除

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更多“下列关于个体工商户生产、经营所得应纳税额的计算,正确的有()。A.个体工商户向当地工会组织拨缴”相关的问题

第1题

行政复议期间,发生下列( )情形,行政复议应该中止。A.申请人丧失行为能力,尚未确定法定代理人B.行

行政复议期间,发生下列( )情形,行政复议应该中止。

A.申请人丧失行为能力,尚未确定法定代理人

B.行政复议机关因不可抗力原因暂时不能履行工作职责的

C.申请人请求被申请人履行法定职责,被申请人正在履行的

D.行政复议申请受理后,发现不符合受理条件的

E.作为申请人的公民下落不明或者被宣告失踪的

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第2题

涉税服务关系的确立,应当以双方自愿委托和自愿受理为前提,同时还应考虑( )。A.委托项目必须符合

涉税服务关系的确立,应当以双方自愿委托和自愿受理为前提,同时还应考虑( )。

A.委托项目必须符合法律规定

B.受托代理机构及专业人员必须具有一定资格

C.收费必须符合要求

D.税务师承办业务必须由所在的税务师事务所统一受理

E.签订委托代理协议书

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第3题

非居民企业在中国境内承包工程作业,因会计账簿不健全,资料残缺难以查账,不能准确计算并据实申报

其应纳税所得额,税务机关有权采取以下( )方法核定其应纳税所得额。

A.按收入总额核定

B.按成本费用核定

C.按经费支出换算收入核定

D.按企业以前年度的应纳税所得额核定

E.按照同类同规模企业应纳税所得额核定

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第4题

依据《税务师管理暂行办法》的有关规定,对出具虚假涉税文书,但尚未造成委托人未缴、少缴税款的税务

师和税务师事务所,下列处罚措施中,对其适用的有( )。

A.给予警告并处5万元罚款

B.撤销执业备案或者收回执业证

C.处1000元以上5000元以下罚款

D.给予警告并处1000元以上3万元以下的罚款

E.向社会公告

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第5题

下列关于增值税特殊销售方式的表述,正确的有( )。A.销售折扣发生在销货之后,是一种融资性质的理

下列关于增值税特殊销售方式的表述,正确的有( )。

A.销售折扣发生在销货之后,是一种融资性质的理财费用,销售折扣不得从销售额中扣除

B.中国移动通信集团公司及其成员单位通过手机短信公益特服号为公益性机构接受捐款服务,以其取得的全部价款和价外费用,扣除支付给公益性机构捐款后的余额为销售额

C.金银首饰以旧换新业务,应按新货物的同期销售价格作为计税依据

D.一般纳税人提供的客运场站服务,以其取得的全部价款和价外费用,扣除支付给承运方运费后的余额为销售额,其从承运方取得的增值税专用发票注明的增值税,不得抵扣

E.金银首饰以旧换新业务,应按销售方实际收取的不含增值税的全部价款作为计税依据

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第6题

依据《税收征收管理法》的规定,纳税人应享有的权利包括( )。A.享受国家税法规定的减免税优待B.要求

依据《税收征收管理法》的规定,纳税人应享有的权利包括( )。

A.享受国家税法规定的减免税优待

B.要求税务机关对自己的财务情况保守秘密

C.依法申请退回多缴的税款

D.申请延期申报和延期缴纳税款

E.认为税务机关具体行政行为不当,纳税人有权拒绝履行纳税义务

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第7题

对于在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联

系的非居民企业的所得,计算应纳税所得额的方法正确的有( )。

A.转让财产所得,以收入全额为应纳税所得额

B.利息所得,以收人全额为应纳税所得额

C.租金所得,以收入全额为应纳税所得额

D.特许权使用费所得,以收人全额为应纳税所得额

E.其他所得,无需缴纳企业所得税

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第8题

企业在经营活动中发生的下列税费,可以在“营业税金及附加”科目中核算的是( )。A.车船税B.房产税C.

企业在经营活动中发生的下列税费,可以在“营业税金及附加”科目中核算的是( )。

A.车船税

B.房产税

C.契税

D.营业税

E.资源税

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第9题

按现行政策规定,一般纳税人购进商品、接受应税劳务和应税服务所负担的进项税,不能从销项税额中抵

扣的有( )。

A.接受的旅客运输服务

B.非正常损失的在产品所耗用的购进货物

C.非正常损失购进货物所负担的交通运输费用

D.购进生产用小汽车

E.接受应税服务用于非增值税应税项目

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第10题

2014年10月,某运输公司(增值税一般纳税人)首次购入增值税税控系统专用设备,支付价税合计1416元(

取得增值税专用发票),该设备按3年采用直线法计提折旧;同时支付当年增值税税控系统专用设备技术维护费370元。下列涉税处理正确的是( )。

A.首次购入增值税税控系统专用设备借:固定资产——税控设备 1416 贷:银行存款 1416

B.首次购人增值税税控系统专用设备借:固定资产——税控设备 1210.26 应交税费——应交增值税(减免税款) 205.74 贷:银行存款 1416

C.发生防伪税控系统专用设备技术维护费借:管理费用 370 贷:银行存款 370

D.抵减当月增值税应纳税额借:应交税费——应交增值税(减免税款) 1786 贷:管理费用 370 递延收益 1416

E.以后各月计提折旧时借:管理费用 39.33 贷:累计折旧 39.33借:递延收益 39.33 贷:管理费用 39.33

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