A.控制活动
B.信息系统与沟通
C.控制环境
D.对控制的监督
第1题
下列不属于内控缺陷分类的是( )。
A、重大缺陷
B、重要缺陷
C、一般缺陷
D、固有缺陷
第2题
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。
A、业绩评价
B、信息处理
C、职责分离
D、监督控制
第3题
以下不属于对“摸清现状,分析缺陷和薄弱环节”改进和优化的前提的是( )。
A、对企业的内控现状进行调查
B、识别或认定缺陷
C、识别或认定薄弱环节
D、加强企业信息系统建设
第4题
下列有关“与审计相关的内部控制”的说法中,正确的是( )。
A、注册会计师需要关注的是与审计相关的内部控制,而不是所有内部控制
B、与审计相关的内部控制均与财务报告相关
C、与合规目标相关的内部控制与审计无关
D、与经营相关的内部控制与审计无关
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