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下列有关审计证据可靠性的表述中,注册会计师认同的是()A.内部证据在外流转并获得其他单位承认

下列有关审计证据可靠性的表述中,注册会计师认同的是()

A.内部证据在外流转并获得其他单位承认,则具有较强的可靠性

B.被审计单位管理当局声明书有助于审计结论的形成,具有较强的可靠性

C.环境证据比口头证据重要,属于基本证据,可靠性较强

D.书面证据与实物证据相比是种辅助证据,可靠性较弱

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更多“下列有关审计证据可靠性的表述中,注册会计师认同的是()A.内部证据在外流转并获得其他单位承认”相关的问题

第1题

从下列内容中,注册会计师可以得出折旧费用计提不足的结论(   )

A.固定资产投保价值大大超过帐面价值

B.折旧全部提尽的固定资产数量庞大

C.固定资产大修理费用增幅偏大

D.使用届满而报废的固定资产一再发生超额损失

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第2题

收入与费用审计常用以下哪一种方法来确定审计范围?(   )

A.符合性测试

B.分析性复核

C.调查了解

D.审计抽样

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第3题

以下关于银行存款实质性测试程序不正确的提法有(   )

A.年末银行存款的余额为零,也有可能需要函证

B.在被审计单位内部控制薄弱的情况下,通过向银行函证的方式可以获得更加直接、可靠的证据

C.银行询证函既可以用来查证银行存款,也可以查证银行借款

D.函证程序可以取代对银行存款余额调节表的审核

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第4题

对通过函证无法证实的应收账款,最有效的审计程序应为(   )

A.审查资产负债表日后的收款情况

B.审查与应收账款相关的销货凭证

C.进行分析性复核

D.审查已作为坏账的应收账款

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