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关于审计的固有限制的说法中,下列表述正确的有()。

A.由于审计存在固有限制,注册会计师据以得出结论和形成审计意见的大多数审计证据是说服性而非结论性的

B.由于审计存在固有限制,注册会计师不能对财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取绝对保证

C.注册会计师不可能也没有必要将审计风险降低至零

D.由于审计存在固有风险,故注册会计师可以采用说服力不足的审计证据

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更多“关于审计的固有限制的说法中,下列表述正确的有()。A.由于审计存在固有限制,注册会计师据以得出”相关的问题

第1题

以下关于审计的固有限制的说法中不正确的是()。

A.由于审计的固有限制,即使按照审计准则的规定进行审计工作,也不可避免的存在某些重大错报可能未被发现的风险

B.完成审计工作后发现由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报,并不能表明注册会计师没有按照实际准则的规定执行审计工作

C.审计固有限制并不能作为注册会计师满足于说服力不足的审计证据的理由

D.审计固有限制决定了具体的审计程序无助于减轻固有限制的影响

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第2题

请判断以下涉及审计理论表述的正确与否 由于内部控制及审计测试的固有限制,注册会计师无法发现错

请判断以下涉及审计理论表述的正确与否

由于内部控制及审计测试的固有限制,注册会计师无法发现错误,舞弊与违反法规行为。()

A.正确

B.错误

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第3题

下列有关审计固有限制的说法中,注册会计师认为正确的是()

A.由于审计存在固有限制,导致注册会计师获取的大多数审计证据是结论性而非说服性的

B.审计工作可能因为项目组成员的素质和胜任能力不足而受到限制

C.审计的固有限制可能源于财务报告的及时性和成本效益的权衡

D.由于审计的固有限制,注册会计师对发现舞弊不承担任何责任

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第4题

下列有关审计固有限制的说法,错误的是()

A.由于审计存在固有限制,注册会计师据以得出结论和形成审计意见的大多数审计证据是说服性而非结论性的

B.由于审计存在固有限制,注册会计师不能对财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取绝对保证

C.由于审计存在固有限制,注册会计师既不可能也没有必要将审计风险降至零

D.审计的固有限制可以作为注册会计师满足于说服力不足的审计证据的合理理由

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第5题

下列有关审计的固有限制的说法中,错误的是()

A.审计存在固有限制,导致注册会计师据以得出结论和形成审计意见的大多数审计证据是说服性而非结论性的

B.由于审计存在固有限制,注册会计师不可能将审计风险降至零

C.完成审计工作后发现由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报,表明注册会计师没有按照审计准则的规定执行审计工作

D.审计的固有限制并不能作为注册会计师满足于说服力不足的审计证据的理由

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第6题

下列关于审计的固有限制的说法中,正确的是()。A.只要注册会计师执行足够的审计程序,就可以将审计

下列关于审计的固有限制的说法中,正确的是()。

A.只要注册会计师执行足够的审计程序,就可以将审计风险降至零

B.即使按照审计准则的规定适当地计划和执行审计工作,也不可避免地存在财务报表的某些重大错报可能未被发现的风险

C.完成审计工作后发现由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报,表明注册会计师没有按照审计准则的规定执行审计工作

D.由于审计的时间限制,注册会计师可以省略不可替代的审计程序

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第7题

下列关于审计的固有限制的说法中,正确的是()。A.只要注册会计师执行足够的审计程序,就可以将审计

下列关于审计的固有限制的说法中,正确的是()。

A.只要注册会计师执行足够的审计程序,就可以将审计风险降至零

B.即使按照审计准则的规定适当地计划和执行审计工作,也不可避免地存在财务报表的某些重大错报可能未被发现的风险

C.完成审计工作后发现由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报,表明注册会计师没有按照审计准则的规定执行审计工作

D.由于审计的时间限制,注册会计师可以省略不可替代的审计程序

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第8题

注册会计师在分析审计的固有限制时,下列说法中正确的有()

A.由于某些财务报表项目涉及主观判断,因此这些财务报表项目的金额存在一定变动幅度,且不能通过实施追加的审计程序消除

B.由于高级管理人员的串通舞弊导致的限制,使注册会计师实施的审计程序很可能是无效的

C.由于审计固有限制的存在,注册会计师无法将审计风险降低至零

D.审计固有限制并不妨碍注册会计师发现财务报表中存在的所有错报

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第9题

下列关于审计证据的表述,正确的是()

A.会计记录中含有的信息本身足以提供充分的审计证据作为对财务报表发表审计意见的基础

B.审计证据大多数是结论性的

C.一般而言,外部证据比内部证据可靠

D.审计的固有限制,完全可以充当审计人员满足于审计证据证明力不足的理由

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第10题

下列有关审计的固有限制的说法中,正确的有()

A.财务报表项目涉及主观决策、评估或一定程度的不确定性,并且可能存在一系列可接受的解释或判断,导致审计存在固有限制

B.由于审计的固有限制,即使按照审计准则的规定适当地计划和执行审计工作,也不可避免地存在财务报表的某些重大错报可能未被发现的风险

C.注册会计师是否按照审计准则的规定执行了审计工作,取决于审计报告的意见类型

D.注册会计师没有被授予特定的、对调查是必要的法律权力(如搜查权),导致审计存在固有限制

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