A.专项内部控制审计
B.风险评估
C.内部监督
D.信息与沟
第1题
内部控制存在的问题不包括( )。
A.控制环境
B.风险评估与控制活动
C.内部审计
D.成本效益原则
第2题
审计建议的特点不包括( )。
A.针对性 B.可操作性 C.时效性 D.重要性
第3题
内部控制的原则不包括( )。
A.全面性原则 B.重要性原则 C.合理性原则 D.成本效益原则
第4题
审计抽样具备的基本特征不包括( )。
A.对某类交易或账户余额中低于百分之百的项目实施审计程序
B.所有抽样单位都有被选取的机会
C.所有抽样单位都有被选取的机会
D.总体中的每笔业务金额均超过重要性水平
1. 搜题次数扣减规则:
备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。
2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。
3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!
您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错