重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
找答案首页 > 全部分类 > 职业技能鉴定
搜题
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当()。
[单选题]

注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当()。

A.根据问题的性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向客户提出

B.在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映

C.因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明

D.随时向客户有关部门或人员提出,并交换意见

查看答案
更多“注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当()。”相关的问题

第1题

注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当()。A.随时向被审计单位有关部门

注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当()。

A.随时向被审计单位有关部门或人员提出,并交换意见

B.在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映

C.因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明

D.根据性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向被审计单位提出

点击查看答案

第2题

注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当()

A.根据问题的性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题, 才向客户提出

B.随时向客户有关部门或人员提出,并交换意见

C.因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明

D.在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映

点击查看答案

第3题

注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在问题,应当()。

A.随时向被审计单位有关部门或人员提出,并交换意见

B.在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映

C.因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明

D.根据性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向被审计单位提出

点击查看答案

第4题

注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当()。

A.根据问题的性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向客户提出

B.在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映

C.因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明

D.随时向客户有关部门或人员提出,并交换意见

点击查看答案

第5题

注册会计师在审计中发现客户的内部控制存在问题,应当()。A.随时向客户有关部门或人员提出,并

注册会计师在审计中发现客户的内部控制存在问题,应当()。

A.随时向客户有关部门或人员提出,并交换意见

B.在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映

C.因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明

D.根据问题的性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向客户提出

点击查看答案

第6题

审计人员在审计中发现客户内部控制存在问题,应当 ( )。

A.随时向客户有关部门或人员提出,并交换意见

B.在审计业务完成后,以管理建议书形式反映

C.对内部控制进行说明

D.根据问题的性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向客户提出

点击查看答案

第7题

在接受委托前,后任注册会计师应当与前任注册会计师进行必要沟通,并对沟通结果进行评价,以确定是否接受委托。后任注册会计师向前任注册会计师询问的内容包括()。

A.是否发现被审计单位管理层存在诚信方面的问题

B.前任注册会计师认为导致被审计单位变更会计师事务所的原因

C.查阅前任注册会计师的工作底稿

D.前任注册会计师曾与被审计单位治理层沟通过的关于管理层舞弊、违反法规行为以及内部控制的重大缺陷等问题

E.前任注册会计师与管理层在重大会计、审计等问题上存在的意见分歧

点击查看答案

第8题

当注册会计师在审计过程中发现被审计单位的内部控制制度存在重大缺陷时,应当()。

A.向被审计单位管理当局报告

B.向被审计单位董事会和审计委员会报告

C.必要时,在审计报告中披露

D.必要时,在管理建议书中反映

点击查看答案

第9题

后任注册会计师向前任注册会计师询问的内容应当合理、具体,至少包括()。

A.是否发现被审计单位管理层存在正直和诚信方面的问题

B.前任注册会计师与管理层在重大会计、审计等问题,上存在的意见分歧

C.前任注册会计师向被审计单位治理层通报的管理层舞弊、违反法律法规行为以及值得关注的内部控制缺陷

D.前任注册会计师认为导致被审计单位变更会计师事务所的原因

点击查看答案

第10题

注册会计师在接受委托前应当与前任注册会计师沟通的内容包括()

A.前任注册会计师曾与被审计单位治理层(如监事会、审计委员会或其他类似机构)沟通过的关于管理层舞弊、违反法规行为以及内部控制的重大缺陷等问题

B.前任注册会计师与管理层在重大会计、审计等问题上存在的意见分歧

C.是否发现被审计单位管理层存在诚信方面的问题

D.前任注册会计师认为导致被审计单位变更会计师事务所的原因

点击查看答案

第11题

请对注册会计师在特殊项目审计过程中的以下问题进行分析判断。当存在下列事项或情况时,注册会计师应当考虑在审计报告的意见段之后增加强调事项段()。

A.存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况但不影响已发表的审计意见

B.存在可能对会计报表产生重大影响的不确定事项且不影响已发表的审计意见

C.怀疑被审计单位高层管理人员涉嫌舞弊或违反法规行为

D.通过控制测试发现被审计单位内部控制存在重大缺陷

点击查看答案
下载上学吧APP
客服
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案