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手术前护理评估包括

A.评估病人对疾病和手术治疗的理解程度

B.评估病人手术前的心理状态

C.评估病人手术后的心理状态

D.评估病人术前机体的功能状态

E.评估病人手术前后并发症发生的可能

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第1题

A注册会计师是Q公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在审计过程中,需对负责采购与付款循环审计的助理人员提出的相关问题予以解答,并对其编制的审计工作底稿进行复核。请代为做出正确的专业判断。 对被审计单位购货业务的测试,注册会计师应当采取区别于销货业务的特殊测试程序,包括测试()。

A.所登记的购货都确已收到商品或接受劳务

B.发生的购货都已记录

C.购货交易的估价正确

D.购货业务的职责分离

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第2题

S注册会计师和其助理人员到安源公司对2005年度会计报表进行审计,其助理人员主要负责购货与付款循环和生产循环的审计事项,在完成分配的项目后,S注册会计师对其工作底稿进行检查,请代为作出专业判断。安源公司的购货和付款的部分内部控制如下,其中有缺陷的内部控制程序有()。

A.仓库和其他部门都可以编制请购单,申请需要购买的存货,但请购单必须经负责的主管人员审批

B.订购单由采购部门正确填写内容后,一联存底、一联交供应商、一联叫财务部、一联交编制请购单的部门

C.验收人员会同仓库人员一起清点商品的品名、规格、型号、数量、检查有无损坏等,验收人员在入库单上签字确认,其中一联交给财务部门,用以付款

D.将已验收商品的保管与采购的其他职责相分离

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第3题

你作为一名注册会计师正在对L公司进行年审。你在了解了该公司的购货与付款循环有关的内部控制制度后,怀疑该
公司在资产负债表日的应付账款可能被低估。为此,你要求该公司提供一张应付账款明细表,列出其所欠每一个客户的具体数额。

要求:下一步你将采取哪些审计程序来核实该公司的应付账款数额。

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第4题

注册会计师甲和乙在审计D公司2007年度财务报表时,注意到与购货和付款循环相关的内部控制存在缺陷。他们认为D公司管理层在资产负债表日故意推迟记录发生的应付账款,于是决定实施审计程序进一步查找未入账的应付账款。()
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第5题

注册会计师张飞在审计A公司2012年度会计财务报表时,将其交易和账户划分成销售与收款循环、购货与付款循环、生产与费用循环、筹资与投资循环。在一般情况下,张飞应把其他应收款项目划入()。

A.销售与收款循环

B.购货与付款循环

C.生产循环

D.筹资与投资循环

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第6题

A注册会计师是J公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在审计过程中,需对负责销售与收款循环、购货与付款循环审计的助理人员提出的问题予以解答,并对其编制的有关审计工作底稿进行复核。请代为做出正确的专业判断。 被审计单位控制程序与会计报表认定关系密切,其中,销售业务与购货业务的有关原始凭证均应事先编号并登记入账的控制程序会影响()的控制风险。

A.存在或发生认定

B.完整性认定

C.估价或分摊认定

D.表达与披露认定

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第7题

注册会计师核实已发生的购货业务均已记录,是为了证实采购与付款循环内部控制中的()目标。

A.存在或发生

B.完整性

C.估价或分摊

D.及时性

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第8题

简答题 采购与付款循环的主要内部控制中,购货业务环节中需要职责分离的有哪些?
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第9题

华意公司委托W会计师事务所对其2005年度的会计报表进行审计,王注册会计师作为项目负责人全面关注
该公司的内部控制和经营状况,在审计过程中,他需要及时解答助理人员的问题,也要及时复核助理人员的工作底稿,其中发现一些问题,请代为作出专业判断。

在对购货与付款内部控制实施检查过程中,助理人员向其询问,其执行的内部控制检查程序是否充分,请代为判断其中错误的是()。

A.检查采购与付款业务相关岗位及人员的设置情况,有无存在不相容职务混岗的现象

B.检查采购与付款业务授权批准制度的执行情况

C.检查有关单证、凭证和文件的使用和保管情况,包括凭证的登记、领用、传递、保管、注销的手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞

D.检查应付账款和预付账款的管理和存在性

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第10题

注册会计师今年连续对ABC公司审计,在了解与购货相关的内部控制时,注册会计师询问了相关
人员,得知今年的业务流程与去年相比变化不大,注册会计师将今年的变化修改了记录流程的工作底稿。()

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