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房地产开发企业预售自行开发的房地产项目()

A.纳税人应在取得预收款的次月纳税申报期向主管税务机关预缴税款

B.向税务机关预缴的增值税税款,可以在当期增值税应纳税额中抵减

C.可向项目所在地主管税务机关申请代开增值税发票

D.适用一般计税方法计税的项目预征率为2%

答案
ABC
更多“房地产开发企业预售自行开发的房地产项目()”相关的问题

第1题

关于增值税预缴申报,下列说法错误的是()

A.纳税人使用《增值税预缴税款表》在异地办理预缴税款时,应填报注册地纳税人识别号

B.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天

C.纳税人提供建筑服务取得预收款:适用一般计税方法计税的项目预征率为3%,适用简易计税方法计税的项目预征率为2%

D.房地产开发企业预售自行开发的房地产项目,纳税人应在取得预收款的次月纳税申报期向主管税务机关预缴税款

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第2题

下列关于房地产开发企业中的小规模纳税人征收管理的表述,正确的有()
A.房地产开发企业中的小规模纳税人采取预收款方式销售自行开发的房地产项目,应在收到预收款时按照3%的预征率预缴增值税

B.小规模纳税人应在取得预收款的当月纳税申报期或主管国税机关核定的纳税期限向主管国税机关预缴税款

C.小规模纳税人销售自行开发的房地产项目,自行开具增值税普通发票

D.小规模纳税人销售自行开发的房地产项目,其2016年4月30日前收取并已向主管地税机关申报缴纳营业税的预收款,未开具营业税发票的,可以开具增值税普通发票,不得申请代开增值税专用发票

E.小规模纳税人向其他个人销售自行开发的房地产项目,不得申请代开增值税专用发票

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第3题

按现行政策规定,纳税人需要在项目所在地或不动产所在地主管税务机关预缴税款,填写《增值税预缴税款表》的有()

A.跨地级市提供建筑服务

B.其他个人出租房产

C.房地产开发企业预售自行开发的房地产项目

D.纳税人出租与机构所在地不在同一县(市)的不动产

E.非房地产开发企业销售房产

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第4题

一般情况下,纳税人应在取得应纳税所得的次月7日内向主管税务机关申报所得并缴纳税款。()

一般情况下,纳税人应在取得应纳税所得的次月7日内向主管税务机关申报所得并缴纳税款。()

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第5题

下列关于销售不动产增值税的税务处理中,表述不正确的是()

A.一般纳税人销售2016年4月30日前取得(不含自建)的不动产,可以选择简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额

B.房地产开发企业中的一般纳税人,销售自行开发的房地产老项目,可以选择适用简易计税方法按照5%的征收率计税

C.房地产开发企业采取预收款方式销售所开发的房地产项目,在收到预收款时按照3%的预征率预缴增值税

D.—般纳税人转让其2016年5月1日后自建的不动产,适用一般计税方法,应以取得的全部价款和价外费用按照3%的预征率向不动产所在地主管税务机关预缴税款,向机构所在地主管税务机关申报纳税

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第6题

纳税人发生下列()情形按规定在税务机关预缴增值税

A.纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑服务

B.房地产开发企业预售自行开发的房地产项目

C.纳税人提供建筑服务取得预收款

D.纳税人(不含其他个人)出租与机构所在地在同一县(市)的不动产

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第7题

根据全面推开营业税改征增值税试点后增值税纳税申报及其后续相关规定,需要填写《增值税预缴税款表》并在项目所在地或不动产所在地主管国税机关预缴税款的纳税人包括()

A.房地产开发企业纳税人预售自行开发的房地产项目

B.纳税人(不含其他个人)出租与机构所在地不在同一县(市)的不动产

C.个人出租与机构所在地不在同一县(市)的不动产

D.其他个人以外的纳税人转让不动产

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第8题

自行申报个人所得税的纳税人应在取得所得地的主管税务机关申报纳税。()

自行申报个人所得税的纳税人应在取得所得地的主管税务机关申报纳税。( )

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第9题

纳税人应在取得应纳税所得的()内向主管税务机关申报所得并缴纳税款。A.本月5日B.次月5日C.本月1

纳税人应在取得应纳税所得的()内向主管税务机关申报所得并缴纳税款。

A.本月5日

B.次月5日

C.本月10日

D.次月7日

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第10题

房地产开发企业中的一般纳税人销售房地产老项目,以及一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,适用一般计税方法计税的,应以取得的全部价款和价外费用,按照5%的预征率在不动产所在地预缴税款后;向机构所在地主管税务机关进行纳税申报()
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第11题

纳税人应在取得应纳税所得的()内向主管税务机关申报所得并缴纳税款。

A.本月5日

B.次月5日

C.本月10日

D.次月15日

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