A.公司地址及公司电话
B.开户行及账号
C.财务部联系人姓名及电话
D.发票邮寄信息收件人、邮寄地址、电话
第1题
A.在对红字增值税专用发票信息表进行增行编辑操作时,无论蓝票有无税收分类编码,新增商品信息必须有税收分类编码
B.蓝字增值税专用发票无论是否有税收分类编码,均可开具红字增值税专用发票信息表
C.如果选择购买方申请已抵扣或是当前发票库找不到相应的蓝票信息时,可开具红字增值税专用发票信息表,信息表内容需要手工填写,手工填写的商品信息需有税收分类编码
D.如果蓝字增值税专用发票上的商品信息没有税收分类编码,则不可以开具红字增值税专用发票信息表
第2题
A.蓝字增值税专用发票无论是否有税收分类编码,均可开具红字增值税专用发票信息表
B.如果蓝字增值税专用发票上的商品信息没有税收分类编码,则不可以开具红字增值税专用发票信息表
C.如果选择购买方申请已抵扣或是当前发票库找不到相应的蓝票信息时,可开具红字增值税专用发票信息表,信息表内容需要手工填写,手工填写的商品信息需要有税收分类编码
D.在对红字增值税专用发票信息表进行增行编辑操作时,无论蓝票有无税收分类编码,新增商品信息必须有税收分类编码
第3题
A.由于折扣折让等原因需开具红字专用发票信息表,选择仅涉及销售金额,在开具红字专用发票信息表时销售数量无法录入
B.开具成品油红字增值税专用发票信息表时,需要勾选成品油专用发票选择是否涉及销售数量或销售金额
C.开具成品油红字增值税专用发票信息表时,如选择了涉及销售数量变化的必须填入相应数量
D.填开成品油红字发票信息表时,只能选择成品油分类编码的商品
第4题
A.开具红字增值税专用发票申请单
B.开具红字增值税专用发票通知单
C.开票信息采集表
D.一般纳税人客户增值税专用发票申领表
第5题
A.乙公司在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,甲公司凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字增值税专用发票
B.乙公司在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,甲公司凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字增值税专用发票
C.甲公司可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字增值税专用发票
D.甲公司可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字增值税专用发票
第6题
B.购买方开具《红字增值税专用发票信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,销售方依据《红字增值税专用发票信息表》开具增值税红字发票
C.购买方开具《红字增值税专用发票信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,销售方依据《红字增值税专用发票信息表》开具增值税红字发票
D.销售方开具《红字增值税专用发票信息表》同时填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,并依据《红字增值税专用发票信息表》开具增值税红字发票
第7题
A.增值税专用发票填开界面
B.增值税专用发票销货清单
C.红字增值税专用发票信息表
D.红字货物运输业增值税专用发票信息表
第8题
A.如果购买方未认证抵扣,并将发票联及抵扣联退回销售方后,则销售方填开《开具红字增值税专用发票信息表》
B.如果购买方已认证抵扣,则由购买方填开《开具红字增值税专用发票信息表》,打印三份,一份盖章交给销售方
C.不管增值税专用发票是否抵扣,直接红冲
D.如果购买方增值税专用发票已抵扣认证,则需将进项税转出
第9题
A.开具成品油红字专用发票时,选择导入网络下载红字发票信息表,系统提取信息表信息到填开票面,并且不允许修改
B.开具成品油增值税普通发票/卷票/电子发票普通发票红票时:开具时数量栏为必录项
C.开具成品油红字专用发票时,支持自行录入红字发票信息表方式开具红字发票
D.开成品油红字专用发票时,如果导入的红字发票信息表中商品信息为非分类编码商品,则不可以开具
第10题
A.买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息。销售方依照《信息表》开具增值税红字发票
B.购买方取得增值税专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息。销售方依照《信息表》开具增值税红字发票
C.销售方开具增值税专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息。销售方依照《信息表》开具增值税红字发票
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