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[单选题]

跟组织目标关系最不直接的是()

A.公司治理

B.内部审计

C.风险管理

D.内部控制

答案
A、公司治理
更多“跟组织目标关系最不直接的是()”相关的问题

第1题

跟组织目标关系较为直接的是()。

A.公司治理

B.风险管理

C.内部控制

D.内部审计

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第2题

内部审计与内部控制的目的包括()。

A.管理风险

B.提升治理

C.实现组织目标

D.以上都不对

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第3题

银行的公司治理和内部控制是统一的,目标都是为了加强风险管理。()

银行的公司治理和内部控制是统一的,目标都是为了加强风险管理。()

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第4题

瑞银集团风险管理的第二道防线是集团内部审计。集团内部审计直接向董事会下属审计委员会报告,对公司治理、风险管理、控制环境的总体有效性进行评估。()
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第5题

内部审计与内部控制之间的关系是()。

A.内部审计是内部控制的构成要素

B.内部控制是内部审计的审计对象

C.共同的目标是组织增值

D.都是通过控制不利风险,利用有利机遇达到目的

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第6题

广义的内部控制即风险管理,它包括 ()。

A.股东会议制度

B.公司治理

C.狭义内部控制

D.外部审计

E.政府监管控制

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第7题

包括控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、监督等五个要素()

A.内部审计

B.内部控制

C.财务管理

D.组织治理

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第8题

内部审计章程应包括()。

A.内部审计目标和范围

B.内部审计地位、权限和职责

C.内部审计与外部审计的关系

D.总审计师的责任和义务

E.内部审计与风险管理、内部控制的关系

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第9题

商业银行应制定内部审计章程。内部审计章程应至少包括以下事项()

A.内部审计目标和范围

B.内部审计地位、权限和职责

C.内部审计与风险管理、内部控制的关系

D.内部审计与外部审计的关系

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第10题

内部审计章程应至少包括()事项

A.内部审计目标和范围

B.内部审计地位、权限和职责

C.内部审计与外部审计的关系

D.总审计师的责任和义务

E.内部审计与风险管理、内部控制的关系

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第11题

内部审计通过应用系统的规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其
目标。()

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