重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
找答案首页 > 全部分类 > 职业技能鉴定
搜题
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列关于审计委员会在内部控制中的作用说法中,表述正确的有()

A.审计委员会负责审查企业的内部控制

B.审计委员会的组成中独立、非行政董事要占半数以上

C.审计委员会每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关事宜

D.一般情况下审计委员会负责整个风险管理过程

答案
ACD
解析:选项B错误,审计委员会的组成应全部由独立、非行政董事构成
更多“下列关于审计委员会在内部控制中的作用说法中,表述正确的有()”相关的问题

第1题

下列关于审计委员会在内部控制中的作用说法中,表述正确的有()

A.审计委员会负责审查企业的内部控制

B.审计委员会的组成中独立、非行政董事要占半数以上

C.审计委员会每年至少与钋聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关事宜

D.一般情况下审计委员会负责整个风险管理过程

点击查看答案

第2题

下列有关审计委员会的的表述中,错误的是()

A.审计委员会应全部由独立、非行政董事组成

B.审计委员会负责整个风险管理过程

C.审计委员会应复核企业的内部财务控制以及企业的所有内部控制和风险管理系统

D.审计委员会全体成员对内部控制有效性负责

点击查看答案

第3题

下列关于审计委员会的相关说法中,不正确的是()。

A.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况

B. 审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统

C. 股东会应决定委派给审计委员会的责任,审计委员会的任务会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同

D. 审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜

点击查看答案

第4题

企业应当在董事会下设立审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。()
点击查看答案

第5题

下列关于企业治理层在内部控制中的职责的说法中,正确的有()。

A.建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任

B.监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督

C.经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行

D.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况

点击查看答案

第6题

某国有大型集团公司为加强内部控制建设,在董事会下设立审计委员会,并明确了审计委员会的职责权限。该集团公司有关审计委员会的下列做法中,正确的有()。

A.集团公司内部审计部门负责人应担任审计委员会主席

B.审计委员会负责检查集团公司内部控制建设及实施情况,并向董事会报告

C.审计委员会有督促集团公司建立畅通的投诉与举报途径的职责

D.审计委员会主席对内部控制的建立健全和有效实施负责

E.负责内部审计与外部审计之间的沟通协调

点击查看答案

第7题

下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。A.审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政

下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。

A.审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成

B.审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要

C.董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责

D.-般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的

点击查看答案

第8题

下列关于审计委员会的说法中,错误的是()

A.审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成

B.审计委员会成员是否拥有相关的财务经验并不重要

C.董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责

D.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜

点击查看答案

第9题

下列关于审计委员会的表述中,错误的是()

A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成

B.审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要

C.董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责

D.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的

点击查看答案

第10题

甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。

A.甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事

B.甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统

C.内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况决定

D.甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核

点击查看答案

第11题

下列关于审计管理委员说法正确的有()。

A.在董事会下设立审计委员会

B.确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作

C.审议批准监事会或者监事的报告

D.审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况

点击查看答案
下载上学吧APP
客服
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案