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[单选题]

内部审计师一般以多种方式为管理层决策献计献策,但以下哪项内容除外()

A.挑选咨询公司,就外包事宜为管理层提供咨询建议

B.通过强调需要引起管理层注意的事项来启动决策程序

C.为具体公司组织结构问题提出潜在的决策方案

D.积累数据,获取不同意见,并向高级管理层报告信息

答案
C、为具体公司组织结构问题提出潜在的决策方案
解析:本题考查的知识点是IIA的《标准》对内部审计在公司治理中发挥作用提出的要求。
答案ABD均不正确。见题解C。
答案C正确。内部审计师不能为公司决策
更多“内部审计师一般以多种方式为管理层决策献计献策,但以下哪项内容除外()”相关的问题

第1题

内部审计师一般以多种方式为管理层决策献计献策,单以下哪项内容除外?A.挑选咨询公司,就外包

内部审计师一般以多种方式为管理层决策献计献策,单以下哪项内容除外?

A.挑选咨询公司,就外包事宜为管理层提供咨询建议;

B.通过强调需要引起管理层注意的事项来启动决策程序;

C.为具体公司组织结构问题提出潜在的决策方案;

D.积累数据,获取不同意见,并向高级管理层报告信息。

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第2题

内部审计师一般通过多种方式为管理层的决策过程献计献策,但以下哪项内容除外?()

A.挑选咨询公司,就外包事宜为高层管理人员提供咨询建议

B.通过强调需要引起管理层注意的事项来启动决策程序

C.为具体公司组织结构问题提出可能的解决方案

D.积累数据,获取不同意见,并向高层管理人员报告信息

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第3题

内部审计师可以通过下列哪种方式帮助管理层作出决策?Ⅰ.就外包事宜为高层管理人员提供咨询建议Ⅱ.根据审计发现的重大问题向管理层提出审计建议Ⅲ.为具体公司组织结构问题提出可能的解决方案Ⅳ.收集证据,获取不同意见,并向管理层报告有效信息()

A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

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第4题

内部审计师可以通过下列哪种方式帮助管理层作出决策?Ⅰ.就外包事宜为高层管理人员提供咨询建议Ⅱ.根据审计发现的重大问题向管理层提出审计建议Ⅲ.为具体公司组织结构问题提出可能的解决方案Ⅳ.收集证据,获取不同意见,并向管理层报告有效信息

A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

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第5题

内部审计师可以通过下列哪种方式帮助管理层作出决策?Ⅰ.就外包事宜为高层管理人员提供咨询建议Ⅱ.根据审计发现的重大问题向管理层提出审计建议Ⅲ.为具体公司组织结构问题提出可能的解决方案Ⅳ.收集证据,获取不同意见,并向管理层报告有效信息()

A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

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第6题

对于跨国公司而言,内部审计师和外部审计师会涉及同一套中期财务报表,以下哪项内容以最佳方式阐述了其中的原因?

A.《国际会计准则》要求内部审计师和外部审计师都对公司季度财务报表进行审计;

B.如果单独开展工作,内部审计师和外部审计师都无法有效地满足管理层的要求;

C.管理层经常希望内部审计师监督外部审计师对中期财务报表的审计;

D.外部审计师的典型职责是财务审计,而内部审计师的典型职责则是审计更为宽泛的公司经营内容。

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第7题

以下哪项内容以最佳方式描述了内部审计师和外部审计师可能会审计同一家跨国企业的同一套中期财务报表的原因()

A.《国际会计准则》要求跨国公司的季度财务报表由外部审计师和内部审计师进行审计

B.内部审计师或外部审计师单独开展工作,均无法有效达到管理层所要求的满意度

C.管理层经常希望内部审计师监督外部审计师针对中期财务报表开展的审计工作

D.外部审计师一般开展财务审计,而内部审计师则审计内容更为宽泛的经营领域

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第8题

在公众持股公司中,管理层经常要求内部审计部门参与审计对外公开但供内部使用的季度财务报表。要求内部审计部门进行参与的理由很多,但以下哪项不属于这类理由?

A.管理层可能认为,让内部审计师审计季度财务信息有助于提升这些信息对内部决策的价值

B.管理层可能担心,一旦季度财务报表出现错误,可能会引发有关部门对公司的处罚

C.根据《标准》,内部审计师应该参与对季度财务报表的审计工作

D.管理层可能会关注其在金融市场的声誉

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第9题

在公众持股公司中,管理层经常要求内部审计部门参与审计对外公开但供内部使用的季度财务报表。要求
内部审计部门进行参与的理由很多,但以下哪项不属于这类理由?

A.管理层可能认为,让内部审计师审计季度财务信息有助于提升这些信息对内部决策的价值

B.管理层可能担心,一旦季度财务报表出现错误,可能会引发有关部门对公司的处罚

C.根据《标准》,内部审计师应该参与对季度财务报表的审计工作

D.管理层可能会关注其在金融市场的声誉

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第10题

在一次审计中,内部审计师发现,管理层没有遵守以前向外部审计师做出的承诺。但是,该内部审计师确定
,由于公司的重大变革,管理层的行为是正当合理的。在此种情况下,该内部审计师应该采取的最佳行为是:

A.继续开展审计,并评价管理层落实的变革措施

B.将情况告知外部审计师,并寻求后者的指导

C.将情况告知外部审计师,并将相关工作从内部审计业务范围中删除

D.将外部审计师推荐进行的变革与管理层实际落实的变革进行比较,并就采取何种行动向管理层献计献策

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第11题

关于组织的控制程序是否符合相关法律法规,下列哪项最能描述内部审计师的作用?()

A.内部审计师应向管理层提供现存的全面的有关组织控制的文件

B.内部审计师应实施控制程序并向管理层保证符合相关法规的要求

C.内部审计师应向外部审计师提供完整的全部控制文件,包括外部审计师可能在审计时需要的文件

D.内部审计师应向管理层保证控制程序遵守了所有相关法规

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