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[多选题]

针对了解内部控制和控制测试,以下说法中,恰当的有()

A.在了解控制活动时,注册会计师应当重点考虑一项控制活动单独或连同其他控制活动,是否能够有效防止或发现并纠正重大错报

B.注册会计师对内部控制了解的深度主要是评价控制的设计而不是确定其是否得到执行

C.注册会计师了解内部控制后,对内部控制的评价不仅要确定设计是否合理而且要确定控制是否得到执行

D.财务报表层次的重大错报风险很可能源于薄弱的控制环境

答案
ACD
解析:选项B不恰当,了解内部控制的深度不仅包括评价控制的设计,还包括确定已设计的内部控制是否得到执行
更多“针对了解内部控制和控制测试,以下说法中,恰当的有()”相关的问题

第1题

关于了解内部控制和测试内部控制,以下说法中,恰当的有()。

A.对控制了解的程序和对控制测试的程序是完全不同的

B.对控制了解的程序和对控制测试的程序通常是相同的

C.针对大量重复的交易人工控制的可靠性较差

D.内部控制无论如何设计和执行,都不能对财务报告的可靠性提供绝对保证

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第2题

关于了解内部控制和测试内部控制,以下说法中,恰当的有()。

A.对控制了解的程序和对控制测试的程序是完全不同的

B.对控制了解的程序和对控制测试的程序通常是相同的

C.针对大量重复的交易人工控制的可靠性较差

D.内部控制无论如何设计和执行,都不能对财务报告的可靠性提供绝对保证

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第3题

下列有关了解内部控制的说法中,恰当的有()

A.相对于自动化控制,人工控制的可靠性较低

B.对控制了解的程序和对控制测试的程序是完全不同的

C.对控制了解的程序和对控制测试的程序大部分是相同的

D.内部控制无论如何设计和执行,对财务报告的可靠性只能提供合理保证

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第4题

关于内部控制审计与财务报表审计的整合审计,以下说法中,正确的有()

A.在内部控制审计中,注册会计师在对内部控制有效性形成结论时,应当同时考虑财务报表审计中实施的、所有针对控制设计和运行有效性测试的结果

B.在内部控制审计中,注册会计师应当评价财务报表审计中实施的实质性程序的结果对控制有效性结论的影响

C.在财务报表审计中,注册会计师应当了解和测试内部控制

D.在财务报表审计中,注册会计师应当了解内部控制,并在必要时实施控制测试

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第5题

以下关于了解内部控制和测试内部控制的观点中,恰当的有()。

A.对控制了解的程序和对控制测试的程序通常是相同的

B.人工控制的可靠性较差,自动化控制可以减少人为对制度的操纵

C.内部控制无论如何设计和执行,都只能对财务报告的可靠性提供合理保证

D.了解内部控制侧重于评价控制运行效果,控制测试侧重的是制度本身设计是否有效

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第6题

以下有关说法中不正确的是()

A.了解内部控制是必须要执行的审计程序

B.控制测试可以选择性实施

C.了解内部控制在任何情况下都不能够代替对控制有效性的测试

D.通过了解内部控制可以获取内部控制设计的合理与否

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第7题

以下关于了解内部控制和测试内部控制的观点中,恰当的有()。

A.对控制了解的程序和对控制测试的程序通常是相同的

B.人工控制的可靠性较差,自动化控制可以减少人为对制度的操纵

C.内部控制无论如何设计和执行,都只能对财务报告的可靠性提供合理保证

D.了解内部控制侧重于评价控制运行效果,控制测试侧重的是制度本身设计是否有效

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第8题

针对信息系统审计流程,在了解内部控制结构、评价控制风险、传输内部控制后,下一步应当进行()。A

针对信息系统审计流程,在了解内部控制结构、评价控制风险、传输内部控制后,下一步应当进行()。

A有限的实质性测试

B外部控制测试

C内部控制测试

D扩大的实质性测试

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第9题

注册会计师了解被审计单位内部控制后,需要针对内部控制进行控制测试,以下相关的表述中,正确的有______。

A.如果预期控制运行无效,则应扩大控制测试

B.如果预期控制风险很高,则不拟实施控制测试

C.如果预期控制风险低,则应实施更多的控制测试

D.不管控制运行是否有效,均应实施控制测试

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第10题

下列与了解内部控制有关的说法中,不恰当的有()。A.了解内部控制包括两个部分,即评价内部控制的

下列与了解内部控制有关的说法中,不恰当的有()。

A.了解内部控制包括两个部分,即评价内部控制的设计和确定控制是否得到执行

B.注册会计师只需了解与财务报审计相关的内部控制

C.实现内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序

D.注册会计师对内部控制的了解足够对控制运行的有效性发表意见

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