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[单选题]

内部审计师发现,某组织的销售网点存在舞弊。销售经理将相关的销售金额转到自己的个人账户。将相关销售收入记在应收账款科目,再将虚构的应收账款作为坏账核销。下列哪种方式在发现这类舞弊方面是最有效的()

A.比较该零售网点与其他销售网点坏账占销售额的比例

B.比较最近几年的各个网点的坏账准备

C.比较最近几年的各个网点的应收账款

D.比较最近几年的坏账开支在销售额中所占的比例

答案
A、比较该零售网点与其他销售网点坏账占销售额的比例
解析:通过比较该零售网点与其他销售网点坏账开支在销售额中所占的比例,若发现该网点坏账占销售额的比例比其他网点大,则可能存在上述的舞弊现象
更多“内部审计师发现,某组织的销售网点存在舞弊。销售经理将相关的销售金额转到自己的个人账户。将相关销售收入记在应收账款科目,再将虚构的应收账款作为坏账核销。下列哪种方式在发现这类舞弊方面是最有效的()”相关的问题

第1题

A.确认有关舞弊已经发生的征兆或迹象

B.防止舞弊的发生

C.确认导致发生舞弊的控制弱点

D.评估舞弊征兆或迹象的充分性以决定是否实施舞弊调查

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第2题

内部审计师在审计过程中未能发现员工舞弊行为,如果___...

内部审计师在审计过程中未能发现员工舞弊行为,如果______项导致了未能发现舞弊行为,最有可能表明是违反了ⅡA《标准》。

A.没有对该领域的所有交易事项进行详细的审计

B.确定该领域的任何可能舞弊都不涉及重大的金额

C.确定在该领域追加审计程序的成本超出了潜在的收益

D.事先假设该领域的内部控制是恰当而有效的

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第3题

A.只有Ⅲ和Ⅳ是对的

B.只有Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ是对的

C.只有Ⅰ和Ⅱ是对的

D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对

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第4题

A.应收账款部门的职责分工和责任并不明确

B.某公司的出纳人员因为工作出色,所以没有进行岗位轮换

C.某位负责现金支票的批准和签发的经理经常向董事会报告工作

D.公司为了提高工作效率,管理层将一定金额内的赊购批准权转移给下属人员

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第5题

某内部审计师发现,预算控制对销售费用进行了有效控制。除了预算编制者的签字,75份有关各星期的费用报告,每份都有预算审批签字以及至少其他4名有关人员的签名,分别代表不同销售管理层审批费用的证据。销售电话记录和相关业绩信息都单独向推销员的直接主管报告,并输入销售数据库,作为报告资料。该内部审计师应该:

A.将特殊查证信函向顾客发送,以确定销售电话是在所报告的日期打出。

B.确定业绩信息是否包括将开支准确及时地提交销售部门管理人员。

C.建议只有对相关费用负有预算责任的人员才可审批开支报告。

D.将开支报告上的所有金额追踪至指定的总账,以确保入账的准确性。

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第6题

A.现金收入减去支付零用现金性支出后的资金净额,每天都存入银行

B.由负责保管永续盘存记录的雇员负责编制每月银行存款余额调节表

C.应收账款明细账与应付账款明细账由同一雇员保管

D.只有一名雇员有权接触备用金(除了偶尔由主管或内部审计师进行突击清点)

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第7题

内部审计人员有责任调查组织的舞弊行为。但是内部审计师接触不到外部的供应商及相关人员,那么,内部审计人员要想了解市场部门的人员是否收取回扣的最佳方式是:

A. 对供应商定期函证

B. 通过调查问卷了解市场部门的职业道德

C. 评估市场部门的控制环境

D. 观察相关嫌疑人的财务状况和消费行为,证实其收入来源是否正当

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第8题

制造企业的内部审计师在审计时发现,财务部门的报销制度存在问题。 有些报销的金额超过了制度规定的标准;有些报销人员的报销由于没有及 时批准而未实际支付。内部审计师决定进行初步调查来获取更多关于报销的潜在问题。内部审计师与财务的有关人员进行了面谈,并对公司的职员采取调查问卷的方式搜集信息。与面谈者交流的信息未在调查问卷中反映。最后,内部审计师也没有记录审计业务中潜在的问题。上述审计业务中,主要不足之处是:()

A.内部审计师认为面谈所提供的信息不重要。

B.在审计业务调查中,不能同时使用调查问卷和面谈两种形式。

C.调查问卷的形式不能提供有效的信息。

D.以上所有内容。

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第9题

A.没有对审计范围内所有交易的业务开展详细的检查

B.确定审计范围内任何可能的舞弊都没有包括重大的金额

C.确定审计范围内扩展审计程序的成本会超出潜在的收益

D.假定审计范围内的内部控制是充分.有效的

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第10题

内部审计师在审计过程中未能发现员工舞弊行为,如果______项导致了未能发现舞弊行为,最有可能表明是违反了ⅡA《标准》。

A.没有对该领域的所有交易事项进行详细的审计

B.确定该领域的任何可能舞弊都不涉及重大的金额

C.确定在该领域追加审计程序的成本超出了潜在的收益

D.事先假设该领域的内部控制是恰当而有效的

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