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[单选题]

由于担心管理层没有解决所有的内部审计发现和审计建议,审计委员会应该采取何种措施?()

A.要求所有部门的负责人报告具体的实施情况

B.要求首席审计执行官执行监督进展情况的程序

C.派专人负责调查审计建议的执行情况

D.要求内部审计部门再次开展审计调查

答案
B、要求首席审计执行官执行监督进展情况的程序
解析:首席审计执行官有责任建立适当的程序来监督管理层针对所有业务发现和建议所采取的活动。这些职责应该写入内部审计章程。审计委员会可以要求内部审计部门实施跟踪活动,了解业务的执行情况。并且在每一次审计委员会开会时,首席审计执行官都应该报告监督进展情况
更多“由于担心管理层没有解决所有的内部审计发现和审计建议,审计委员会应该采取何种措施?()”相关的问题

第1题

A.月度

B.季度

C.半年度

D.年度

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第2题

A.正确

B.错误

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第3题

此题为判断题(对,错)。

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第4题

A.月

B.季

C.半年

D.年

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第5题

A.半年

B.1年

C.2年

D.3个月

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第6题

审计委员会应能保证内部审计人员和外部审计人员的独立性,并使审计职能免受来自管理层的不适当的压力。根据这个准则,审计委员会的组成应包括()
A.董事会或相应机构的—个成员轮换的下属委员会。

B.只有相关的外部管制部门成员。

C.由包括银行、工会、政府管制部门、股东、管理层等所有重要机构的代表组成。

D.只有董事会的外部成员(如独立董事)和其他与之类似的监事会成员

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第7题

此题为判断题(对,错)。

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第8题

A.周

B.月

C.季度

D.年

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第9题

某公司设置了内部审计部、风险管理部和审计委员会,制定了本企业的风险管理监督与改进措施。下列选项中,符合《中央企业全面风险管理指引》要求的有()
A.各有关部门定期对风险管理工作进行自查和检验,及时发现缺陷并改进,将风险管理报告报送企业总经理

B.外聘风险管理中介机构进行风险管理评价并出具报告

C.风险管理部对跨部门和业务单位的风险管理解决方案进行评价,提出建议和出具报告,报送公司总经理

D.内部审计部门至少每年一次对风险管理部门和各业务部门的风险管理工作及效果进行监督评价,评价报告直接报送审计委员会

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第10题

A.1

B.2

C.3

D.4

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