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[多选题]

下列各项关于注册会计师审计和政府审计的说法中,正确的有()

A.审计目标和对象不同

B.审计的标准不同

C.取证权限相同

D.对发现问题的处理方式相同

答案
AB
解析:选项C不正确,注册会计师审计和政府审计的取证权限不同,政府审计具有更大的强制力,而注册会计师审计受市场行为的局限,在获取审计证据时,很大程度上有赖于企业及相关单位配合和协助,对企业及相关单位没有行政强制力。选项D不正确,注册会计师审计和政府审计对发现问题的处理方式是不同的,审计机关可以提出处理、处罚意见,而注册会计师只能提请企业调整,没有行政强制力
更多“下列各项关于注册会计师审计和政府审计的说法中,正确的有()”相关的问题

第1题

下列各项中,关于注册会计师应当发表的审计意见类型说法正确的有()
A.注册会计师发表的审计意见类型包括无保留意见和非无保留意见两种

B.被审计单位财务报表在所有方面按照适用的财务报告编制基础编制并实现公允反映,注册会计师才能发表无保留意见的审计报告

C.注册会计师在获取充分、适当的审计证据后,认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大,但不具有广泛性,应当发表保留意见的审计报告

D.注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性,应当发表无法表示意见的审计报告

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第2题

下列关于注册会计师对客户的责任的说法不正确的有()。

A. 审计人员应按时按质完成受托的各项业务

B. 审计人员对在执业过程中得到的资料和情况应严格保守秘密

C. 审计人员得到委托单位的书面允许后,可以将相关资料提供给第三者

D. 以服务成果大小决定收费标准的高低

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第3题

下列各项中,有关注册会计师接受业务委托的说法中不正确的是()
A.如果注册会计师发现潜在客户正面临财务困难,则可以认为接受或保持客户的风险非常高,甚至是不可接受的

B.一旦决定接受业务委托,注册会计师就应当与客户就审计约定条款达成一致意见

C.对于连续审计业务,注册会计师应当继续利用以前年度的审计业务约定条款

D.会计师事务所执行客户接受与保持的程序的目的,旨在识别和评估会计师事务所面临的风险

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第4题

关于前后任注册会计师沟通的说法中下列各项错误的是( )。
A.后任注册会计师如果发现前任注册会计师审计的财务报表可能存在重大错报,没有责任告知前任注册会计师

B.接受委托后的沟通是必要的

C.接受委托前的沟通是必要的

D.接受委托后,需要查阅前任注册会计师的工作底稿,无需被审计单位同意

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第5题

下列各项有关审计计划的说法中,不正确的有()
A.审计计划分为总体审计策略和具体审计计划两个层次

B.制定总体审计策略的过程通常在具体审计计划之前,因此具体审计计划对总体审计策略没有影响

C.注册会计师不应当根据具体审计计划调整总体审计策略

D.注册会计师在全部计划审计工作完成后,才开始实施审计程序

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第6题

下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有()。
A、内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规

B、内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计

C、内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的

D、注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制

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第7题

下列各项有关审计计划的说法中,正确的是()。
A、审计计划分为总体审计策略和具体审计计划两个层次

B、总体审计策略和具体审计计划相互联系,同时进行制定

C、注册会计师不应当根据具体审计计划调整总体审计策略

D、注册会计师在全部计划审计工作完成后,才开始实施审计程序

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第8题

下列各项有关审计计划的说法中,不正确的是( )。

A.审计计划分为总体审计策略和具体审计计划两个层次

B.总体审计策略和具体审计计划相互联系,同时进行制定

C.注册会计师不应当根据具体审计计划调整总体审计策略

D.注册会计师在全部计划审计工作完成后,才开始实施审计程序

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第9题

在对N公司2X10年度财务报表进行审计时,A注册会计师负责货币资金项目的审计。在审计过程中,A注册会计师认为下列各项中说法正确的是()。
A.库存现金监盘表由出纳和注册会计师签名就足够了

B.盘点最好是在上班时间进行突击性检查

C.注册会计师可以提前通知财务负责人,让其准备,以便顺利地进行盘点

D.企业各部门保管的所有现金均应同时盘点,若不能同时盘点,则应先封存再盘点

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第10题

下列各项中,说法不正确的是( )。

A.注册会计师应当评价其识别的各项内部控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独或联合起来是否构成重大缺陷

B.企业执行的补偿性控制应当具有正式控制具有一样的效果

C.内部审计部门直接向管理层报告,说明内部控制有效

D.一般缺陷是内部控制缺陷中,影响程度最轻的一种

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