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货币资金业务内部会计控制对有关印章管理有哪些基本要求

答案
解析:(1)应当加强银行预留印鉴的管理,财务专用章由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
(2)按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务,必须严格履行签字或盖章手续
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第1题

寿险公司应当根据国家有关法律法规的规定,建立适合本公司业务特点和管理要求的货币资金内部控制制度,并组织实施。下列各种制度规定中,不属于货币资金内部控制制度的是( )。

A.公司根据具体情况定期进行岗位轮换,通过岗位轮换,减少货币资金管理和控制中产生舞弊的可能性,有助于及时发现舞弊行为

B.财务专用章与个人名章由一人专门保管,严格履行签字与盖章的手续

C.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作

D.严禁超越审批权限,严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

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第2题

案例三 (一)资料 2011年3月,某企业集团派出审计组对下属丙公司2010年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下: 1审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到: (1)会计人员开具收入单据后,由会计主管进行审核; (2)出纳人员办理费用报销付款手续后,同时登记库存现金、银行存款日记账和相关费用明细账; (3)出纳人员定期核对银行存款日记账和银行对账单,并编制银行存款余额调节表; (4)出纳人员保管支票和印章,支出业务发生时,由其直接签发支票。 22011年3月12日营业终了,审计人员对库存现金进行了监盘。监盘确认实际库现金为800元。现金日记账反映,2011年1月1日至2011年3月12日,现金收入总额为158000元,现金支出总额为162000元,审计人员审核后确认无误。 3审计人员对该公司银行存款业务实施了如下审计程序: (l)核对银行存款日记账和总账余额是否相符; (2)检查银行存款收付的截止期是否正确; (3)检查银行存款收付款凭证的管理情况; (4)函证银行存款余额。 4审计人员决定自行编制银行存款余额调节表,并对银行存款余额进行审查,具体做法如下: (1)向所有在审计年度内存过款的银行和非银行金融机构函证银行存款期末余额; (2)索取银行对账单,将银行对账单与银行存款日记账的余额加以核对; (3)对于银行对账单与银行存款日记账余额不一致的情况,进一步查找原因; (4)核对银行对账单和银行存款日记账,检查有无一收一付金额相等而公司遗漏入账的情况。 (二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。 61. “资料1”中,违反内部控制要求的有:

A.会计人员开具收入单据后,由会计主管进行审核

B.出纳人员办理费用报销付款手续后,同时登记库存现金、银行存款日记账和相关费用明细账

C.出纳人员定期核对银行存款日记账和银行对账单,并编制银行存款余额调节表

D.出纳人员保管支票和印章,支出业务发生时,由其直接签发支票

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第5题

职责分离在货币资金业务内部控制中的表现有( )。

A、定期轮岗

B、不得由一个人办理货币资金业务的全过程

C、出纳员不得兼任会计账目的登记工作

D、严禁一人保管付款所需全部印章

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第6题

“资料l”中的各项控制措施中,符合货币资金业务内部控制要求的有:

A.出纳员甲办理完收付业务后在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记

B.支票和印章由会计人员乙统一保管

C.会计人员乙直接办理5万元以下付款业务

D.会计主管丁定期编制银行存款余额调节表

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第7题

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:()
A. 抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人

B. 使用分析程序检查货币资金总体合理性

C. 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

D. 检查货币资金收付凭证的管理情况

E. 审阅被审计单位货币资金相关制度规定

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第8题

下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:

A.出纳员记录现金总账

B.出纳员记录应收账款明细账

C.内部审计人员定期监盘库存现金

D.主管会计同时保管支票与印章

E.主管会计编制银行存款余额调节表

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第9题

A.财务专用章和个人名章可以由一人保管

B.财务专用章和个人名章应该交由银行保管

C.财务专用章和个人名章严禁由一人保管

D.财务专用章应由专人管理,个人名章必须由本人或其授权的人保管

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第10题

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:

A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定

B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人

C.检查货币资金收付凭证的管理情况

D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性

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