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[单选题]

当内部审计师开展能够带来增值并改善公司运营的咨询服务时()

A.如果该内部审计师承接同一客户的审计确认服务,则审计确认服务的开展有损内部审计师的客观性

B.由于提供了咨询业务,内部审计师不可能为管理层提供确认服务

C.审计咨询服务的提供应该与内部审计部门章程中所反映的部门权限相一致

D.除了咨询业务的客户,审计确认服务不要求审计师负责向任何其他方面传达信息

答案
C、审计咨询服务的提供应该与内部审计部门章程中所反映的部门权限相一致
解析:A.不正确。咨询服务不一定会损害客观性。确定是否执行咨询服务结果的建议是由管理层作出的,因此,管理层的决策不会损害内部审计师的客观性。B.不正确。 确认服务与咨询服务并不是相互排斥的,服务的一种类型可以由另- -种服务类型产生。C.正确。 根据标准1000.C1,在审计章程中应界定咨询服务的性质。在传统意义上,内部审计师开展多种形式的咨询服务,如:对建立于现有系统的控制的分析、对安全产品的分析、服务于特别任务小组以便分析经营业务并提出建议,等等。董事会(或审计委员会)应该授权内部审计活动开展其他一些服务, 只要这些服务不引起利益冲突,也不影响内部审计活动对审计委员会的责任。这种授权应在内部审计章程中反映出来。D.不正确。内部审计的首要价值是为管理高层与审计委员会提供保证。如果咨询服务掩饰了首席审计执行官认为应向执行高层及董事会成员表述的信息,这项服务就无法开展
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第1题

A.足以实现内部审计师与客户—致同意的目标

B.排除可能成为今后审计确认服务对象的有关领域

C.仅限于目前经营阶段的业务活动

D.与咨询业务的年度计划一起事先得到有关方面的批准

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第2题

某位注册内部审计师开展财务审计、运营审计和信息系统审计。他现在面临一个道德上的困惑。在审计过程中,他发现单位的高层管理者存在好几项违法活动。这位审计师应该______。

A.遵循管理会计师协会(IMA)的《道德规范》和《标准》

B.遵循美国注册会计师协会(AICPA)的《道德规范》和《标准》

C.遵循国际内部审计师协会(ⅡA)的《道德规范》和《标准》

D.遵循信息系统和审计控制联合会(ISACA)的《道德规范》和《标准》

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第3题

当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定()
A.内部审计标准

B.审计业务小组

C.审计业务客户

D.内部审计章程

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第4题

在开展正式的咨询业务时,内部审计师应保持应有的职业审慎性,这要通过以下内容来实现

A、A. 要求内部审计师提供咨询服务的可能动机和原因;

B、B. 咨询业务可以为组织带来的以赔偿形式的好处;

C、C. 开展咨询业务所需的技能和资源;

D、D. 对未来审计任务和业务的潜在影响。

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第5题

在开展正式的咨询业务时,内部审计师应保持应有的职业审慎性,这要通过以下内容来实现()。
A、要求内部审计师提供咨询服务的可能动机和原因;

B、对未来审计任务和业务的潜在影响。

C、开展咨询业务所需的技能和资源;

D、咨询业务可以为组织带来的以赔偿形式的好处;

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第6题

  作为一家跨国化学公司的内部审计师,你被指派对当地一家工厂开展经营性审计。这家工厂的成立时间、地点以及构成与最近由于释放危险废物而被传讯的其他两家工厂类似。另外,你还知道本厂生产的化学产品释放有毒的副产品。假设你已经有证明确信该工厂在释放危险废物,作为一名CIA,这种情况下适当的报告要求是

A. 将审计报告复印件发送给恰当的管制机构。

B. 忽略该问题,因为稽查员更有资格对此危险进行评估。

C. 向适当层次的管理层发送中期报告。

D. 在你的工作底稿中注明此问题,但不做报告

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第7题

A.不接受该业务,因为推荐控制措施将有损于未来对该被审计单位进行审计的客观性。

B.不接受该业务,因为审计机构精通的是会计控制,而非市场营销控制。

C.接受该业务,但必须向管理层指出提供控制方面的建议将有损于未来审计该领域时的审计独立性。

D.接受该业务,因为并不损害独立性

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第8题

内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:

A.直到达成一致意见后才出具审计报告;

B.与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方。直到达成一致意见后才出具审计报告;

C.出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异;

D.出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因。

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第9题

为了提高审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是:

A.在内部审计之后实施的外部审计工作

B.主要关注经营目标和经营活动的外部审计工作

C.与内部审计师配合实施的外部审计工作

D.按照IIA的道德规范实施的外部审计工作

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第10题

对外部审计师独立性的评估( )

1.只应该在任命外部审计师时开展

2.应该在任命外部审计时开展并在此后定期开展

3.不应该包括内部审计部门的任何参与

4.包括内部审计部门的参与

A.只有1和3是对的

B.只有1和4是对的

C.只有2和3是对的

D.只有2和4是对的

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