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[判断题]

经济责任审计报告复核后,应将审计报告、复核意见连同被审计单位负责人及其所在单位的反馈意见,提交审计部门主管领导或者审计联席会议审定()

答案
更多“经济责任审计报告复核后,应将审计报告、复核意见连同被审计单位负责人及其所在单位的反馈意见,提交审计部门主管领导或者审计联席会议审定()”相关的问题

第1题

内部审计机构应建立审计报告的分级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任。判断对错

此题为判断题(对,错)。

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第2题

国家审计报告应包含的内容有:

A.审计任务的说明

B.会计责任和审计责任的说明

C.被审计单位的基本情况

D.审计评价意见

E.审计复核情况的说明

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第3题

内部审计机构应建立审计报告的分级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任。

A.错误

B.正确

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第4题

A主任会计师负责u会计师事务所的业务质量工作,包括根据质量控制准则并结合本所实际情况制定、修订质量控制制度并监督制度的实施情况。下面是u会计师事务所制定的部分质量控制制度: (1)为承担对业务质量的领导责任,A主任会计师委派已全部通过注册会计师专业阶段各门课程考试的助理人员具体承担质量控制制度的运作责任。 (2)承接审计业务后,如果在审计过程中发现被审计单位严重缺乏诚信,应当在出具无法表示意见审计报告后解除客户关系。 (3)u会计师事务所授权外勤合伙人对发现的影响独立性的情况直接采取适当措施,以保持及维护项目组在外勤工作期间的独立性。 (4)对需要实施项目质量控制复核的业务,如项目负责人未能说服审计客户接受项目质量控制复核人员的重要建议,并且双方的分歧没有解决,项目合伙人不能签发审计报告。 (5)每两年开展一次针对业务质量控制制度的监控。在实施监控年份的第三季度选取已完成的业务进行检查,年底之前将监控结果告知项目合伙人及事务所内部其他适当人员。 (6)U会计师事务所的员工业绩考核办法规定:在完成每项业务后由客户对项目组成员进行满意度评价,全年评价统计结果位列前20%的员工得以晋升或加薪。 要求: 请依据会计师事务所业务质量控制准则的规定,分别指出u会计师事务所的上述质量控制制度是否妥当。如认为不当,简要说明原因。

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第5题

A.撰写

B.复核

C.上报

D.审批

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第6题

下列各项中,属于审计机关业务部门工作职责的有()。

A.签发由计报告

B.复核审计信息

D.对审计决定书提出审理意见

E.对审计项目组实施结果承担最终责任

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第7题

下列针对项目合伙人和项目质量控制复核人复核责任的说法中,不正确的是()。

A. 项目合伙人在出具审计报告前应确定事务所已委派项目质量控制复核人员完成了复核

B. 项目质量控制复核人员可以是项目组成员中专业胜任能力很强的人员

C. 项目合伙人在出具审计报告前应确定与项目质量控制复核人员讨论了在审计过程中遇到的重大事项,并且所有的意见分歧都已经得到解决

D. 项目质量控制复核人员可以是来自项目组外部、对项目组作出的重大判断和在编制报告时得出的结论进行客观评价的合伙人、会计师事务所的其他人员、具有适当资格的外部人员或由这类人员组成的小组

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第8题

在下列有关工作底稿复核的说法中,正确的有(? )。???

A.项目组内部复核分为审计项目经理的现场复核和项目合伙人的复核两个层次,其中项目合伙人对审计工作底稿实施复核是项目组内部最高级别的复核

B.项目组内部复核工作应当由至少具备同等专业胜任能力的人员完成,一般由项目组内经验较多的人员(包括项目合伙人)复核经验较少人员的工作

C.项目组内部复核要求在出具报告前完成,而独立的项目质量控制复核,可在出具报告后进行

D.项目质量控制复核不仅可以消除妨碍注册会计师做出正确判断的偏见,而且可以解除或减轻项目组审计的责任

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第9题

下列材料中,审计组应当报送审计机关业务部门进行复核的有:()。

A. 审计实施方案,调查了解记录,审计工作底稿和重要管理事项记录

B. 审计证据材料

C. 被审计单位、被调查单位、被审计人员或者有关责任人员对审计报告的书面意见及审计组采纳情况的书面说明

D. 审计报告和审计决定书

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第10题

A注册会计师在运用分析性复核程序时发现:被审计单位净利润的比率从上年的30%下降到今年的-20%,对此A注册会计师应( )。

A.在审计报告的强调事项段中说明,被审计单位的持续经营存在重大问题

B.制定相应的审计程序,以调查并评价造成这种情况的原因和管理当局应负有的责任

C.要求被审计单位在其会计报表的附注中充分的披露这一事实

D.对此保持应有的职业怀疑并考虑会计报表中错报的可能性

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