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[判断题]

内部审计师应该尊重被审计单位专家的意见()

答案
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第1题

注册会计师在评价控制风险时应该注意()。

A、以通过了解内部控制和执行控制测试所获得的证据为依据

B、充分运用审计判断

C、充分尊重被审计单位管理当局的意见

D、注意到内部控制三个要素对某特定会计报表认定的相互影响

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第2题

某内部审计师在与被审计单位的员工讨论审计问题,该审计师在倾听员工意见时,应该:

A.准备做出反应。

B.用心记该员工通过非语言方式传达的信息,因为这比用语言表达出来的更重要。

C.保证记住所有细节及该员工表达的主要思想。

D.将从该员工处获得的信息与已知的信息综合起来。

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第3题

注册会计师审计的目标是对被审计单位发表审计意见()
A.财务资料及其相关资料的真实性、合法性

B.财务报表的合法性、公允性

C.会计资料

D.经营状况及经营效率

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第4题

在审计的哪个阶段,内部审计师确认被审计单位问题的整改情况( )

A、审计准备

B、审计实施

C、审计终结

D、后续审计

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第5题

注册会计师只将审计报告送给被审计单位。  (  )
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第6题

注册会计师只将审计报告送给被审计单位。(  )
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第7题

审计报告是注册会计师对被审计单位与财务报表有关的所有方面发表审计意见。(  )
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第8题

A.被审计单位管理层拒绝向注册会计师出具管理层声明

B.错报单独或汇总起来对财务报表的影响重大且具有广泛性

C.未能就影响被审计单位财务报表公允反映的重大关联方交易事项获取充分、适当的审计证据

D.在存在疑虑的情况下,注册会计师不能就被审计单位持续经营假设的合法性采取必要的审计证据

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第9题

注册会计师进行年度财务报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为( )。

A.内部审计是注册会计师审计的基础

B.内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分

C.内部审计和注册会计师审计在工作上具有一定程度的一致性

D.利用内部审计工作成果可以提高注册会计师的工作效率

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第10题

此题为判断题(对,错)。

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