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[判断题]

内部自我质量控制包括内部审计部门质量控制与审计项目质量控制两个层次。其中,属于内部审计部门质量控制的内容有进行审计质量的内部考核与评价()

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更多“内部自我质量控制包括内部审计部门质量控制与审计项目质量控制两个层次。其中,属于内部审计部门质量控制的内容有进行审计质量的内部考核与评价()”相关的问题

第1题

内部自我质量控制包括()与内部审计项目质量控制两个层次。

A.内部审计人员素质质量控制

B.内部审计项目数量控制

C.内部审计机构质量控制

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第2题

内部审计机构应制定内部审计质量控制政策与程序,通过实施持续、有效的督导,内部自我质量控制与外部评价,保证审计质量。()

此题为判断题(对,错)。

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第3题

审计质量控制是对各项审计工作、或具体审计项目全过程的质量进行自我约束的一项活动,它依靠的控制标准( )

A.审计工作质量控制标准

B.审计项目质量控制标准

C.审计质量控制标准

D.审计人员质量控制标准

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第4题

审计质量控制就是由审计组织和审计人员依据( ),对各项审计工作,或具体审计项目全过程的质量进行自我约束的一项活动。

A.审计质量控制标准

B.审计人员质量控制标准

C.审计项目质量控制标准

D.审计工作质量控制标准

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第5题

内部控制的自我评价并不能提高审计效率,缩短审计时间,扩大审计范围,提高审计质量,使审计和内部控制精神渗透到更为广泛的业务经营中( )

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第6题

内部审计人员在实施内部控制审计现场审查之前,可以要求被审计单位提交的是最近一次的内部控制()

A.自我评估报告

B.评价报告

C.质量评估报告

D.审计报告

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第7题

由专职或专门的检查小组(人员)对正在进行的审计活动或已经结束的审计活动中的重要问题进行了有目的的或例行的检查和评价的质量管理方式有以下内容,下列与其叙述不符的是( )。

A.分层次分阶段质量控制法

B.关键点法

C.自我保护法

D.风险回避法

E.质量检查控制法

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第8题

根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,在境内外同时上市的甲公司组织人员对2011年度内部控制有效性进行自我评价,并聘用A会计师事务所对2011年度内部控制有效性实施审计。201 2年2月15日,甲公司召开董事会会议,就对外披露2011年度内部控制评价报告和审计报告相关事项进行专题研究,形成以下决议: (1)关于内部控制评价和审计的责任界定,董事会对内部控制评价报告的真实性负责;A会计师事务所对内部控制审计报告的真实性负责。为提高内部控制评价报告的质量,董事会决定委托A会计师事务所对公司草拟的内部控制评价报告进行修改完善,并支付相当于内部控制审计费用20%的咨询费用。 (2)关于内部控制评价的范围。甲公司于2011年4月引进新的预算管理信息系统,并于2011年5月1日起在部分子公司试点运行。由于该系统至今未在甲公司范围内全面推广,董事会同意不将与该系统有关的内容控制纳入2011年度内部控制有效性评价的范围。 (3)关于内部控制审计的范围。董事会同意A会计师事务所仅对财务报告内部控制有效性发表审计意见。A会计师事务所在审计过程中发现的非财务报告内部控制一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷,不在审计报告中披露,但应及时提交董事会或经理层,作为甲公司改进内部控制的重要依据。 (4)关于内部控制审计意见。甲公司销售部门于20l 2年2月初擅自扩大销售信用额度,预计可能造成的坏账损失占甲公司201 2年全年销售收入的30%。董事会责成销售部门立即整改。鉴于上述事项发生在2011年1 2月3 1日之后,董事会讨论认为,该事项不影响A会计师事务所对本公司2011年度内部控制有效性出具审计意见。 (5)关于内部控制评价报告和审计报告的披露时间,由于部分媒体对上述甲公司销售 部门擅自扩大销售信用额度并可能造成重大损失事项进行了负面报道,为逐步淡化媒体 效应和缓解公众质疑,董事会决定将内部控制评价报告和审计报告的披露日期由原定的 2012年4月1 5日推迟至5月1 5日。 (6)关于变更内部控制审计机构。为提高审计效率,董事会决定自201 2年起将内部控制审计与财务报告审计整合进行。董事会建议聘任为甲公司提供服务报告审计的B会计师事务所签订201 2年财务报告审计业务约定书时,增加内部控制审计业务事项,以备股东大会讨论审议。 要求: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,逐项判断甲公司董事会决议中的(1)至(6)项内容是否存在不当之处,对存在不当之处的,分别指出不当之处,并逐项说明理由。

根据资料(1)、(2)、(4)、(5),针对内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督要素评价过程中的各种意见分歧,假如你是公司审计委员会主席,逐项说明是否赞同内部控制评价工作组的意见,并逐项说明理由。

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第9题

下列各项中属于控制审计风险方法中自我保护法的做法有:

A、提高审计人员的业务水平

B、签订业务约定书,取得管理当局说明书

C、建立风险基金制度

D、聘请法律顾问

E、加强审计质量控制

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第10题

外部评价一般包括以下内容()。

A.内部审计机构组织结构的合理程度;

B.内部审计人员履行内部审计准则的情况;

C.内部审计人员的专业胜任能力;

D.内部审计目标的实现程度;

E.内部自我质量控制的适当性及有效性;

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