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[单选题]

内部审计机构和内部审计人员应当依据重要性、审计风险和审计成本,选择与审计对象、审计目标及审计评价标准相适应的绩效审计方法,以获取相关、可靠和的审计证据。---审计部()

A.完整

B.真实

C.充分

D.准确

答案
C、充分
更多“内部审计机构和内部审计人员应当依据重要性、审计风险和审计成本,选择与审计对象、审计目标及审计评价标准相适应的绩效审计方法,以获取相关、可靠和的审计证据。---审计部()”相关的问题

第1题

A.完整

B.充分

C.真实

D.准确

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第2题

下列情况中,审计人员应当将控制风险确定为高风险的是:

A.被审计单位内部控制健全有效

B.审计人员无法对内部控制的有效性作出评价

C.审计人员进行符合性测试的成本不高

D.被审计单位的固有风险很高

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第3题

风险导向审计能够满足审计人员降低审计成本的需要和缩小客户期望差。( )

此题为判断题(对,错)。

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第4题

某中等规模内部审计组织的内部首席审计执行官担心管理当局不重视内部审计职能,因此他采用了一个积极方案来促进内部审计部门职能的发挥。他计划在使用新方案以后将结果呈报给管理当局和审计委员会,并建议修订内部审计章程,以下六项就是首席审计执行官为了树立组织中内部审计的良好形象而采取的行动。

①审计业务集中于经济性和效率性审计,只关心成本节约额并且在每份审计报告中都要强调潜在的成本节约额,省略消极的审计发现。尽管经济性、效率性审计很新,但被审计单位乐于接受。

②所有审计报告的草稿都要经过被审计单位的仔细审查以便征求他们的意见。在形成最终审计报告时,内部审计师要仔细考虑被审计单位的意见。

③在计算机应用的开发期,EDP内部审计师作为开发小组的一员参与对拟加入主要计算机应用的控制措施的审查。

④考虑到审计资源有限,审计经理在确定审计对象时应进行风险分析。这明显地不同于以前保证所有的经营活动至少在三年内被审查的政策。

⑤为了节约时间,首席审计执行官不再要求每项审计中都使用标准的内部控制问卷调查表。

⑥如果内部审计师发现管理当局和被审计单位没有制定出特定的标准或数据来评估被审经营活动,就指令审计组进行研究,制定特定标准并交给被审计单位审阅,如果认为可以接受,就用它来评价被审计单位的经营活动,如果被审计单位不同意该标准,就与其进行协商直至达成一致意见。审计报告中对被审计单位经营活动的评价应按照协商一致的标准。在首席审计执行官采取的行动中哪些因素违反了《标准》的规定?

I、在修订章程并提交审计委员会之前改变审计类型。

II、审计报告中忽略消极审计发现。

III、审计报告中强调成本节约和相关建议。

A.I和II。

B.只有III。

C.只有I。

D.I和III。

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第5题

影响审计人员收集和筛选审计证据的因素包括:

A.风险因素

B.成本效益因素

C.审计目标

D.重要性因素

E.系统性要求

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第6题

注册会计师应当根据审计风险及其要素与审计中其他因素的关系决定审计的导向。有关这些关系的下列论断中,不正确的是( )。

A.重要性与审计风险呈反向关系,即重要性水平越低,审计风险就越高,反之,重要性水平越高,审计风险就越低

B.账户余额或交易错报、漏报的可能性越高,其固有风险与控制风险的综合水平就越高

C.账户余额或交易错报、漏报的可能性越高,其相应的重要性水平就越低,这样可以提高审计的效率

D.对于不重要的财务报表项目,相应的重要性水平可相应提高,以便降低成本

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第7题

审计证据的相关性是指:

A.审计证据与审计目标的内在联系程度

B.审计证据与审计组织的内在联系程度

C.审计证据与审计成本的内在联系程度

D.审计证据与审计风险的内在联系程度

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第8题

从客观方面来讲,审计证据的充分性主要取决于( )。

A、审计证据金额的大小

B、审计对象的重要性

C、获取审计证据的成本

D、审计的风险性

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第9题

下列有关内部控制测评的表述中,错误的是:

A.审计人员可以根据内部控制测评结果,向被审计单位提出健全内部控制的建议

B.内部控制测评可以代替实质性测试,从而减少审计工作量,节约审计成本

C.审计人员通过实施内部控制测评,对被审计单位的控制风险水平进行评估

D.审计人员可以根据内部控制测评结果,确定被审计单位会计信息的可靠性水平

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第10题

注册会计师运用专业判断确定已获取的审计证据是否充分、适当时,应当考虑的主要因素包括( )。

A.审计的成本与效益

B.审计风险及具体审计项目的重要性

C.审计经验

D.审计证据的类型与获取途径

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