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[单选题]

下列关于审计工作底稿的作用的说法不正确的是()

A.有利于组织协调审计工作,但无助于审计工作质量控制

B.有利于考核审计人员工作业绩

C.便于编制、佐证和解释审计报告

D.便于制定以后各期的审计计划

答案
A、有利于组织协调审计工作,但无助于审计工作质量控制
更多“下列关于审计工作底稿的作用的说法不正确的是()”相关的问题

第1题

下列关于审计工作底稿的要素的说法中,错误的有()
A、审计过程记录是审计工作底稿的重要要素之一

B、对于某一个具体项目而言,可以选取不具有唯一性的识别特征

C、审计过程中,注册会计十师应当根据具体情况判断某一事项是否属于重大事项

D、对于大型、复杂的审计项目,重大事项概要的作用显得尤为明显

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第2题

下列关于影响审计工作底稿的格式、要素和范围的因素的说法中,不正确的是( )。

A、对业务复杂的被审计单位进行审计形成的工作底稿通常比对业务简单的被审计单位进行审计形成的审计工作底稿要多

B、有关函证程序的审计工作底稿和存货监盘程序的审计工作底稿在内容、格式和范围上是不同的

C、无论审计证据质量高还是低,都要记录于审计工作底稿中

D、审计证据的重要程度会影响审计工作底稿的格式、内容和范围

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第3题

下列有关审计工作底稿的说法中,不正确的是( )。

A.识别出的重大错报风险水平越高,审计工作底稿的内容越多

B.如果在实施恰当的追查后发现例外事项,注册会计师只需在审计工作底稿中解释发生该例外事项的原因及影响

C.采用不同的审计方法和工具会导致审计工作底稿的格式、内容和范围方面的不同

D.对大型被审计单位进行审计形成的审计工作底稿通常比对小型被审计单位进行审计形成的审计工作底稿要多

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第4题

下列有关审计工作底稿的说法中,正确的有( )。

A.细节测试和实质性分析程序的审计工作底稿所记录的内容有所不同,但两类审计工作底稿都应当充分、适当地反映注册会计师执行的审计程序

B.注册会计师编制审计工作底稿的目的是为了提供充分适当的记录,作为审计报告的基础,同时也为证明其按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作提供证据

C.注册会计师对所有审计工作底稿的归档期限均为审计报告日后60天内

D.会计师事务所安排注册会计师在检查以前年度工作底稿时,注册会计师发现以前自己编制的工作底稿中有计算错误,因此进行了涂改修正,该错误不影响原所作出的审计结论

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第5题

下列关于审计计划的说法中,正确的是( )。

A、如果存在未预期事项的影响,但出于成本的考虑,可以不修改审计计划

B、注册会计师在审计过程中对审计计划的重大修改,需要在审计工作底稿中进行适当的记录

C、总体审计策略的核心是确定审计程序的性质、时间安排和范围的决策

D、注册会计师只能够修改具体审计计划,不能修改总体审计策略

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第6题

下列关于注册会计师在设计审计工作底稿的格式、要素和范围时需要考虑的因素中,说法正确的有( )。

A.对大型被审计单位进行审计形成的工作底稿比小型被审计单位多

B.识别和评价的重大错报风险越高,需要实施的审计程序并形成的审计工作底稿越多

C.不同审计程序可以通过编制相同审计工作底稿得以实现

D.使用不同的审计方法和工具,影响工作底稿的编制

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第7题

注册会计师编制审计工作底稿除了主要目的外,还可以实现其他目的,下列有关其他目的的说法正确的有( )。

A、有助于项目组计划和执行审计工作

B、保留对未来审计工作持续产生重大影响的事项的记录

C、便于项目组说明其执行审计工作的情况

D、有助于负责督导的项目组成员按照审计准则的规定,履行指导、监督与复核审计工作的责任

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第8题

下列有关审计档案的说法中错误的是( )。

A.对每项具体审计业务,注册会计师应当将审计工作底稿归整为审计档案

B.永久性档案是指那些记录内容相对稳定,具有长期使用价值,并对以后审计工作具有重要影响和直接作用的审计档案

C.当期档案是指那些记录内容经常变化,主要供当期和下期审计使用的审计档案

D.永久性档案需要永久保存,当期档案至少保存10年

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第9题

下列有关审计档案的说法中错误的是( )。

A.对每项具体审计业务,注册会计师应当将审计工作底稿归整为审计档案

B.永久性档案是指那些记录内容相对稳定,具有长期使用价值,并对以后审计工作具有重要影响和直接作用的审计档案

C.当期档案是指那些记录内容经常变化,主要供当期和下期审计使用的审计档案

D.永久性档案需要永久保存,当期档案至少保存10年

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第10题

下列有关时限规定的说法中,错误的是( )。

A.会计师事务所应当至少每3年对已完成的业务进行一次检查

B.会计师事务所应当至少每3年一次将质量控制制度的监控结果传达给适当人员

C.鉴证业务的工作底稿,应当在业务报告日后60日内进行归档

D.为防范因长期关联产生密切关系影响独立性,关键审计合伙人连续执业的时间不超过5年

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