A.分行办公室
B.分行公司业务部
C.分行保卫部门
D.运营管理部
第3题
A. 上门收款登记簿
B. 会计人员交接登记簿
C. 错账登记簿
D. 款箱及物品出库清单
第8题
A. 检查上门收款的签约存款人是否均与银行签定上门收款协议
B. 检查上门收款专用款箱(包)的交接与封装是否合规
C. 抽查上门收款人员是否存在擅自离岗情况
D. 至少抽查四次行内交接、清点的视频监控录像,检查各个环节操作的合规性
第9题
A. 款箱(包)的款式、规格是否符合约定条件。
B. 存款人填写的现金存款凭证要素是否齐全,填写是否规范,两联是否套写,是否加盖预留印鉴。
C. 上门收款人员为银行员工的,应对交接的现金进行数捆、卡把、点大数后,与现金存款凭证所填写金额的大数(万元)核对一致。
D. 现金具体金额是否一致。
E. 其他需要检查的事项。
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