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[单选题]

为完善合规风险报告机制,应严格执行高级管理层重大合规风险及违规事件向报告制度()

A.银监局

B.监事会

C.董事会

D.行长

答案
C、董事会
更多“为完善合规风险报告机制,应严格执行高级管理层重大合规风险及违规事件向报告制度()”相关的问题

第1题

案例分析题二(本题13分)

某公司按照财政部、证监会、审计署、银监会和保监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》的要求,建立并实施本公司的内部控制制度。该公司为此召开了董事会全体会议,就内部控制相关重大问题形成决议。摘要如下:

(1)控制目标。会议首先确定了公司内部控制的目标是要切实做到经营管理合法合规、资产安全,严格按照法律法规及相关监管要求开展经营活动,确保公司经营管理过程不存在任何风险。

(2)内部环境。内部环境是建立和实施内部控制的基础。会议一致通过了优化内部环境的决议,包括:严格规范公司治理结构,各类业务事项均应提交董事会或股东大会审核批准;调整机构设置和权责分配,做到所有不相容岗位或职务严格分离、相互制约、相互监督;完善人力资源政策,建立优胜劣汰机制,同时注重就业和员工权益保护,认真履行社会责任,加强企业文化建设,倡导诚实守信、爱岗敬业,开拓创新和团队协作精神。

(3)风险评估。会议决定成立专门的风险评估机构,围绕内部控制目标,定期或不定期对内部环境、业务流程等进行全面评估,准确识别公司面临的内外部风险,根据风险发生的可能性和影响程度进行排序,采取相应的风险应对策略。

(4)控制活动。会议明确了公司应从以下三个方面强化控制措施:一是实施全面预算管理,将各类业务事项均纳入预算控制;二是将控制措施“嵌入“信息系统中,通过现代化手段实现自动控制;三是完善合同管理制度,所有对外发生的经济行为均应签订书面合同。

(5)信息与沟通。会议要求公司完善信息与沟通制度。及时收集、整理与内部控制相关的内外部信息,促进信息在企业内部各层级之间,企业与外部有关方面之间的有效沟通与反馈;同时建立反舞弊机制,实施举报投诉制度和举报人保护制度,及时传达至全体中层以上员工。确保举报、投诉成为公司有效掌握信息的重要途径。

(6)内部监督。会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。

要求:

根据《企业内部控制基本规范》的要求,分析、判断该公司董事会会议形成的上述决议中有哪些不当之处,并简要说明理由。

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第2题

严格控制机构编制,坚守领导职数,降低行政成本,推进(),完善体制改革协调机制,统筹规划和协调重大改革。

A.事业单位分类改革

B.政治改革

C.大部门制改革

D.省直属管理县(市)改革

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第3题

此题为判断题(对,错)。

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第4题

《商业银行合规风险管理指引》规定,董事会履行的合规管理职责包括:()

A. 审议批准商业银行的合规政策,并监督合规政策的实施

B. 任命合规负责人,并确保合规负责人的独立性

C. 审议批准高级管理层提交的合规风险管理报告,并对商业银行管理合规风险的有效性作出评价,以使合规缺陷得到及时有效的解决

D. 授权董事会下设的风险管理委员会、审计委员会或专门设立的合规管理委员会对商业银行合规风险管理进行日常监督

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第5题

此题为判断题(对,错)。

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第6题

根据银监会2007年发布的《商业银行合规风险管理指引》中的规定,商业银行高级管理层应负责(  )。

A. 识别商业银行所面临的主要合规风险,审核批准合规风险管理计划

B. 任命合规负责人,并确保合规负责人的独立性

C. 贯彻执行合规政策,确保发现违规事件时及时采取适当的纠正措施,并追究违规责任人的相应责任

D. 授权董事会下设的风险管理委员会、审计委员会或专门设立的合规管理委员会对商业银行合规风险管理进行日常监督

E. 对商业银行管理合规风险的有效性作出评价,以使合规缺陷得到及时有效的解决

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第7题

以下不属于高级管理层的合规管理职责的是()。

A. 制定书面的合规政策

B. 审议批准合规管理部门提交的合规风险管理报告

C. 贯彻执行合规政策

D. 任命合规负责人,并确保合规负责人的独立性命题依据:商业银行合规风险管理指引

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第8题

按照《商业银行合规风险管理指引》规定,商业银行高管层应__向董事会提交合规风险管理报告,报告应提供充分依据并有助于董事会成员判断高级管理层管理合规风险的有效性()
A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

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第9题

《商业银行合规风险管理指引》规定,监事会应监督()合规管理职责的履行情况。

A. 董事会和高级管理层

B. 董事会

C. 高级管理层

D. 理事会

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