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[单选题]

下列有关审计程序的表述中,错误的是()。

A.检查有形资产可以为其存在.权利和义务认定提供充分.可靠的审计证据

B.观察所提供的审计证据仅限于观察发生的时点

C.注册会计师可能以书面或口头方式向被审计单位内部或外部的知情人员获取信息

D.针对某些事项,注册会计师可能认为有必要向管理层获取书面声明,以证实对口头询问的答复

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更多“下列有关审计程序的表述中,错误的是()。”相关的问题

第1题

下列有关审计证据的表述中,错误的是(  )。

A、注册会计师不应以获取审计证据的困难和成本为由减少不可替代的审计程序,但是可以考虑获取审计证据的成本与所获取信息的有用性之间的关系

B、如果没有其他信息,仅凭构成财务报表的会计记录,注册会计师可能无法识别重大错报风险

C、审计工作通常不涉及鉴定文件记录的真伪,但针对用作审计证据的文件记录,注册会计师应当作出进一步调查

D、只有将财务报表依据的会计记录中包含的信息和其他信息两者结合在一起,才能将审计风险降至可接受的低水平,为注册会计师发表审计意见提供合理基础

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第2题

下列有关审计目标的表述中,错误的是:

A.审计目标的确定影响审计标准的选择及审计程序和方法的设计

B.审计目标不影响审计准备阶段的工作

C.审计目标对审计全过程都有影响

D.审计目标是审计行为的出发点

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第3题

下列有关风险评估程序的表述中,错误的是()。

A. 实施风险评估程序的目的是为了识别和评估财务报表重大错报风险

B. 风险评估程序的方法包括询问管理层和被审计单位内部其他人员、分析程序、观察和检查

C. 注册会计师采用分析程序识别和评估控制风险

D. 注册会计师如果未实施风险评估程序,则无法评估重大错报风险

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第4题

下列有关进一步审计程序的相关表述中,错误的是( )。

A、分析程序属于进一步审计程序

B、实质性程序和控制测试属于进一步审计程序

C、进一步审计程序应对的是认定层次的重大错报风险

D、进一步审计程序的总体审计方案包括实质性方案和综合性方案

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第5题

下列有关审计抽样的相关表述,错误的是()。

A. 选取特定项目不属于审计抽样,选取特定项目的方法不能以样本的测试结果推断至总体

B. 审计抽样对某类交易或账户余额中低于百分之百的项目实施审计程序

C. 所有抽样单元都有被选取的机会

D. 针对总体进行分层选取样本

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第6题

下列有关应对管理层凌驾于控制之上风险的审计程序的表述中,错误的是()。

A. 对于超出被审计单位正常经营过程的重大交易,评价其商业理由

B. 测试日常会计核算过程中做出的会计分录是否适当

C. 复核会计估计是否存在偏向,并评价产生这种偏向的环境是否表明存在由于舞弊导致的再大错报风险

D. 扩大实质性程序的范围

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第7题

下列有关注册会计师遵守审计准则的表述中,错误的是( )

A、审计准则是衡量注册会计师执行各项鉴证业务的权戚性标准

B、注册会计师执行审计业务,必须按照执业准则、 规则确定的工作程序出具报告

C、审计准则涵盖了注册会计师从接受业务委托到出具审计报告的整个过程,注册会计师在执业过程中应当遵守审计准则的要求

D、中国注册会计师协会依法拟订注册会计师执业准则、规则,报国务院财政部门批准后施行

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第8题

下列有关识别特征的表述中,错误的是()。

A. 在系统抽样时,需要以记录样本的来源、抽样起点和抽样间隔作为识别特征

B. 在询问被审计单位特定人员时,应以询问的时间、被询问人的姓名及职位作为识别特征

C. 在对被审计单位生成的订单进行细节测试时,需将订单的数量、单价和金额作为识别特征

D. 对于观察程序,以观察的对象或观察的过程,相关被观察人员及各自的责任,观察的地点和时间作为识别特征

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第9题

下列有关审计准则的表述,错误的是:

A.审计准则是衡量审计质量的尺度

B.审计准则是审计人员在实施审计过程中必须遵守的行为规范

C.审计准则是确定和解脱审计责任的依据

D.审计准则是判断审计事项是非优劣的准绳

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第10题

<4>、下列有关利用内部审计工作的表述中,错误的是( )。

A.内部审计与注册会计师审计在内容和方法上具有一致性,但注册会计师不应当完全依赖内部审计的工作

B.如果拟利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当评价内部审计人员的特定工作并实施审计程序,以确定该工作是否足以实现审计目的

C.当内部审计与财务报表审计的内容、时间和范围存在直接联系时,注册会计师对内部审计结果最好不予采用

D.注册会计师对内部审计人员特定工作进行评价后,如果评价结果令人满意,注册会计师可以相应减少对其实施的进一步审计程序,反之,应进行更详细的测试

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