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[单选题]

下列与注册会计师审计责任有关的说法中正确的是()。

A.注册会计师应当关注财务报表的重大错报,并且有责任发现财务报表中的所有错报

B.职业怀疑态度要求,如果从不同来源获取的审计证据不一致,注册会计师应当追加必要的审计程序

C.如果注册会计师通过对财务报表的审计,未能查出被审单位财务报表中存在的错报,则表明注册会计师没有履行好相关责任

D.如果财务报表存在重大错报,而注册会计师通过审计没有能够发现,管理层也不能由此推卸对财务报表的责任

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更多“下列与注册会计师审计责任有关的说法中正确的是()。”相关的问题

第1题

下列关于注册会计师法律责任的说法中,正确的是()

A. 注册会计师法律责任的出现,通常是因为注册会计师在执业时没有遵守执业准则

B. 审计风险存在,就一定会导致审计失败

C. 被审计单位经营失败,就一定会导致审计失败

D. 注册会计师对商业领域的参与程度日渐拓展,使得注册会计师法律责任逐步加重

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第2题

在财务报表审计中,下列有关注册会计师对其他信息的责任的说法中,正确的是()。

A、注册会计师应对其他信息进行审计

B、注册会计师应对其他信息进行审阅

C、注册会计师对其他信息不需实施任何程序

D、注册会计师对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息

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第3题

下列有关注册会计师与内部审计关系的说法中,不正确的是( )。A.为支持所得出的结论,两种审计中审计人员都需要获取充分、适当的审计证据,都可以运用观察、询问、函证等审计方法B.注册会计师应对其发表的审计意见独立承担责任,不能因利用内部审计人员的工作而减轻C.内部审计在审计目标、审计程序、审计方法等方面与注册会计师审计是一致的D.如果内部审计的工作结果表明被审计单位的财务报表在某些领域存在重大错报风险,注册会计师就应当对这些领域给予特别关注

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第4题

下列有关注册会计师与专家达成一致意见的说法中,正确的是( )。

A、专家的工作底稿不属于审计工作底稿的一部分

B、注册会计师通常采用业务约定书的形式与外部专家达成协议

C、当就专家工作的性质、范围和目标达成一致意见时,注册会计师通常需要与专家讨论需要遵守的相关技术标准、其他职业准则或行业要求

D、注册会计师和专家就各自角色和责任达成一致意见,可能还包括就各自的工作底稿的使用和保管达成一致意见

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第5题

下列关于注册会计师的责任的说法中,正确的有( )。

A、按照审计准则的规定对财务报表发表审计意见是注册会计师的责任

B、注册会计师通过实施审计工作确认其责任

C、为了履行审计责任,注册会计师需要按照审计准则计划和实施审计工作

D、为了履行审计责任,注册会计师需要获取充分适当的审计证据,并发表审计意见

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第6题

下列有关注册会计师过失或法律责任的说法中,正确的是( )。

A.注册会计师在职业谨慎方面出现问题就构成了过失

B.对于管理层凌驾于内部控制制度之上的串通舞弊,注册会计师按照审计准则、规则确定的工作程序并保持必要的职业谨慎却未能查出,则注册会计师应当承担相应的法律责任

C.在绝大多数情况下,当注册会计师未能发现重大错报并出具了错误的审计意见时,就可能产生注册会计师是否恪守应有的职业谨慎的法律问题

D.如果被审计单位管理层精心策划租掩盖舞弊行为,注册会计师即使严格按照审计准则、规则确定的工作程序并保持必要的职业谨慎,有时可能不能发现某项重大舞弊行为,则注册会计师有可能会免于法律责任

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第7题

<2>、下列有关内部审计和注册会计师审计关系的说法中不正确的是( )。

A.为支持所得出的结论,内部审计和注册会计师审计中的审计人员都需要获取充分、适当的审计证据,但内部审计不会采用函证和分析程序

B.注册会计师对发表的审计意见独立承担责任,这种责任并不因利用内部审计人员的工作而减轻

C.在对内部审计机构和人员保持独立性和客观性,及其工作评价后,注册会计师可能信赖内部审计工作

D.内部审计人员可以通过相关内部审计报告向注册会计师提供建议,并允许其接触相关内部审计报告

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第8题

关于集团财务报表审计中注册会计师的责任设定,下列说法不正确的是( )。

A.集团项目合伙人及其所在的会计师事务所对集团审计意见负有责任

B.组成部分注册会计师基于集团审计目的对组成部分财务信息执行相关工作,并对所有发现的问题、得出的结论或形成的意见负责

C.对集团财务报表出具的审计报告不可以提及组成部分注册会计师

D.如果法律法规要求在审计报告中提及组成部分注册会计师,审计报告应当指明,这种提及并不减轻集团项目合伙人及其所在的会计师事务所对集团审计意见承担的责任

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第9题

下列关于注册会计师责任段的说法中,错误的是()
A、注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务发表审计意见

B、注册会计师应按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作

C、注册会计师应考虑与财务报表编制相关的内部控制,并对内部控制的有效性发表意见

D、注册会计师相信已获取的审计证据是充分的、适当的,为其发表审计意见提供了基础

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第10题

下列关于注册会计师管理的说法中正确的是(???????)。

A、会计服务业务属于注册会计师业务范围内中的相关服务,所有具备条件的中介机构甚至个人都能够从事的非法定业务?

B、根据《注册会计师法》的规定,我国允许设立有限责任公司制会计师事务所、合伙会计师事务所和个人独资会计师事务所

C、对通过注册会计师考试全科成绩合格的申请注册人员,只要其加入了会计师事务所,具有两年的审计工作经验,就应当批准注册?

D、中国注册会计师协会的会员分为个人会员、团体会员和名誉会员三种

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