A.业务暂停
B. 业务截止
C. 清算
D. 日切
第1题
A.最迟下一个工作日
B.最迟下一个工作日上午最迟下一个工作日上午10点
C.最迟下一 个工作日上午12点
第3题
B.‘[492031]异常来账处理查询’交易
C.‘[400055] 大额查询打印业务-来账查询处理’交易
D.‘[400030]来账手工入账’交易
第5题
A. “[492015]支付业务撤销/冲账”交易
B. “[492031]异常来账处理查询”交易
C. “[400055]大额查询打印业务-来账查询处理”交易
D. “[400030]来账手工入账”交易
第6题
A. 当柜员查询本行收到的来账报单状态为“来账自动核销”时当天不做处理。
B. 当柜员查询本行收到的来账报单状态为“来账自动核销时,于次日做营业准备时根据系统生成的批处理报表打印“客户入账通知书”,签章后交客户。
C. 当柜员查询本行收到的来账报单状态为“转入专用账户时,应在大额支付系统联机报表中生成并打印来账凭证。
D. 当柜员查询本行收到的来账报单状态为“转入专用账户时,对该笔来账报单要素进行检查核对,对来账报单中的错误要素向发起行发出查询,待收到发起行的查复后再做处理。
第8题
A. 差错处理必须坚持""更改有据""的原则,对有差错或有疑问的业务应及时处理,不得拖延
B. 往账差错处理。往账确认前发现差错,应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入;往账确认后发现差错,经运营主管审核并签章后,由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”。如收到接收行“同意退回”的答复,由接收行将款项退回;如收到接收行“拒绝退回”的答复,应立即通过查询或其他方式及时与接收行协商解决
C. 来账差错处理。对有疑问的来账报单,经运营主管审批后,及时来账核销,转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算,并发出查询,待收到查复后按查复书要求进行处理
D. 对金额、账号、业务种类有误的来账业务,接收行不得代为更正,必须做退汇处理
第10题
A. 差错处理必须坚持“更改有据”的原则,对有差错或有疑问的业务应及时处理,不得拖延
B. 往账确认前发现差错,应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入
C. 往账确认后发现差错,经运营主管审核并签章后,由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”
D. 对有疑问的来账报单,经运营主管审批后,及时来账核销,转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算,并发出查询,待收到查复后按查复书要求进行处理
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