A.柜员是否已全部平账
B. 签到柜员是否已正式签退
C. 部门是否已全部平账
D. 是否行所签退
第2题
A. “总分核对状况一览表”有无总分不符提示。
B. “99999”.“待处理来账贷方报单款项”.“待处理来账借方报单款项”.“其他待收结算款项”.“其他应付款”等科目是否有挂账
C. 网内应收结算款项”.“网内应付结算款项”.“大额支付应付结算款项”.“小额支付应付结算款项”等科目是否有余额,余额是否正常。
D. 通过日终报表或联机交易检查系统内往来上下级资金账户余额是否相符,核对系统内资金往来对账情况。
第3题
A. 柜员日终前自行对所保管重要空白凭证进行账实相符检查
B. 运营主管或运营主管授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证每周至少进行一次账实相符检查
C. 网点负责人每月至少进行一次检查。检查包括:核对柜员重要空白凭证账实是否相符,网点凭证领、发、存手续完整合规情况等
D. 主管行长对网点保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查
第4题
A. 中午休息前,柜员必须检查现金实物与ABIS中柜员现金箱余额是否相符
B. 日终签退前,柜员必须详细核对现金实物与当日“柜员日终平账报告表”现金箱余额是否相符
C. 运营主管或运营主管授权人要监督柜员“碰箱”检查,并对日终“碰箱”检查进行现金大数卡把审核
D. 柜员日终“碰箱”时,不必对所收缴的假币进行账实核对。
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