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[单选题]

下列哪些属于工程物资发票校验核算应附附件().

A.采购订单

B. 增值税发票

C. 采购合同、协议

D. 入库单

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更多“下列哪些属于工程物资发票校验核算应附附件().”相关的问题

第1题

下列哪项属于工程物资到货暂估入库核算时物资部门应提供附件().

A.入库单或汇总清单

B.现场物资交割确认单

C.出入库单或汇总清单

D.发票

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第2题

会议费.培训费报销时应附有以下哪些附件()。

A. 会议(培训)签报或呈批单

B. 会议(培训)通知

C. 花名册

D. 宾馆消费清单.正规发票等凭证

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第3题

下列不能作为记账凭证的附件是( )。

A.收料单

B.购销产品合同

C.发料单

D.产品销售发票

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第4题

下列用以防止将已付凭证作第二度申请付款的内部控制程序是:(  )。

  A.凭证由签发票的个别人员编制

  B.凭证应由两位以上主管核准

  C.凭证日期和申请付款的日期接近

  D.签发支票的主管应将支票和凭证相核对并将凭证和附件加盖“付讫”注销

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第5题

下列(  )项内部控制程序,是防止将已付凭证作第二度申请付款之用。

  A.凭证由签发票的个别人员编制

  B.凭证应由两位以上主管核准

  C.凭证日期和申请付款的日期相接近

  D.签发支票的主管应将支票和凭证相核对并将凭证和附件加盖“付讫”注销

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第6题

以下属于虚开发票的行为有()
A.开票时间与加油时间不符

B.发票上填写的车牌号码多了一位数

C.IC卡发票客户名称与充值单客户名称核对不一致而未能提供证明文件的

D.手工开具的非油品发票没有便利店购物小票作为附件

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第7题

某企业购入物资一批,货款付清,物资入库。该项业务中,取得或填制的原始凭证有:增值税专用发票1张,银行结算凭证1张,收料单5张,收料凭证汇总表1张,则在记账凭证中注明的附件张数应为( )。

A.2张

B.3张

C.7张

D.8张

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第8题

某企业购入物资一批,货款付清,物资入库。该项业务中,取得或填制的原始凭证有:增值税专用发票一张,银行结算凭证一张,收料单五张,收料凭证汇总表一张,则在记账凭证中注明的附件张数是( )。

A.二张

B.三张

C.七张

D.八张

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第9题

某企业购入物资一批,货款付清,物资入库。在该项业务中,取得或填制的原始凭证有增值税专用发票1张,银行结算凭证1张,收料单5张,收料凭证汇总表1张,则在记账凭证中注明的附件张数应为(  )。

  A.2张  B.3张

  C.7张  D.8张

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第10题

ABC会计师事务所承接了甲公司2011年度内部控制审计业务并委派A注册会计师担任甲公司内部控制审计项目合伙人。A注册会计师组织审计项目组对甲公司的内部控制进行了解和测试,发现甲公司内部控制中存在的下列情形: (1)采购部收到经批准的请购单后,采购员负责进行询价并确定供货商,采购部助理负责编制和发出预先连续编号的订购单。订购单一式四联,经被授权的采购员签字后,分别送交供货商、负责验收的部门、提交请购单的部门和负责采购业务结算的应付凭单部门; (2)验收部门根据订购单上的要求对所采购的材料进行验收,完成验收后,将原材料交由仓库人员存入库房,并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。验收单一式三联,其中两联分送应付凭单部门和仓库,一联留存验收部门; (3)应付凭单部门核对供货商发票、验收单和订购单,并编制预先连续编号的付款凭单。在付款凭单经被授权人员批准后,应付凭单部门将付款凭单连同供货商发票及时送交会计部门,并将未付款凭单副本保存在未付款凭单档案中。会计部门收到附供货商发票的付款凭单后即应及时编制有关的记账凭证,并登记原材料和应付账款账簿; (4)应付凭单部门负责确定尚未付款凭单在到期El付款,并将留存的未付款凭单及其附件根据授权审批权限送交审批人审批。审批人审批后,将未付款凭单连同附件交复核人复核,然后交财务出纳员。出纳员据此办理支付手续,登记现金和银行存款日记账,并在每月末编制银行存款余额调节表,交会计主管审核; (5)甲公司规定10000元以下的支出由各业务部门经理负责审批,10000元——50 000元以上支出需要主管该业务部的副总经理负责审批,50 000元以上需要总经理审批; (6)根据收到的顾客订单,销售部编制预先连续编号的一式三联现销或赊销销售单。经销售部被授权人员批准后,所有销售单的第一联直接送仓库作为按销售单供货和发货给装运部门的授权依据,第二联交开具账单部门,第三联由销售部留存。装运部门将从仓库提取的商品与销售单核对无误后装运,并编制一式四联预先连续编号的发运单,其中三联及时分送开具账单部门、仓库和顾客,一联留存装运部门; (7)开具账单部门在收到发运单并与销售单核对无误后,编制预先连续编号的销售发票,并将其连同发运单和销售单及时送交会计部门。会计部门在核对无误后确认销售收入并登记应收账款账簿。会计部门定期向顾客寄送对账单,并对顾客提出的异议进行专门追查; (8)甲公司生产的A和B两种产品的配料表中都包含P原材料,但是P原材料构成了A产品的主要原材料,而对于B产品而言,P原材料只是辅料。询问车间技术人员得知,生产B产品时使用生产A产品剩余的P原材料就足以满足工艺需求,但是A注册会计师在生产B产品的原材料领料单中发现P原材料是从仓库领取的整料。 要求: (1)根据A注册会计师获取的相关信息,分别说明甲公司内部控制是否存在重大缺陷,简要说明理由并提出改进建议; (2)如果A注册会计师仅发现甲公司内部控制存在第(5)和(8)项情形,请代A注册会计师撰写针对甲公司的内部控制审计报告。

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