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[单选题]

在内部审计行业内部制定职业道德规范是为了()

A.减少行业成员因为工作不达标而被起诉的可能性

B. 保证所有行业成员的胜任能力大致在同一水平上

C. 为内部审计师提供为他人服务所需的指导

D. 要求行业成员在所有与其所在的单位事务有关的事情上表现忠诚。

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第1题

以下哪种情况违背了国际内部审计师协会《职业道德规范》?()
A.在-宗并购合伙人控告内部审计师所属公司有欺诈行为的案件中,该审计师被法庭传讯,并向法庭泄露了机密的审计资料

B.办公用品制造公司的内部审计师最近完成 了对公司营销部门审计。凭借此次经验,该审计师在一个周六花几个小时在当地一家医院担任带薪顾问, 指导该医院市场营销部门的审计工作

C.某内部审计师在当地举办的国际内部审计师会议 上发表演讲,其主要内容是其编写的有关审计电子数据交换方面的程序,还有几个来自主要竞争对手企业的内部审计师在场

D.在审计过程中, 某内部审计师意识到公司将推出一种可能导致产业革命的新产品鉴于该产品成功的可能性极高,该审计师接受该部门]经理建议购入了该公司的股票

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第2题

对企业内部审计人员的基本素质要求,不包括( )。

A.遵循职业道德规范,以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务

B.具备必要的学识和业务能力,熟悉企业的经营活动和内部控制

C.具备良好的人际交往能力,能进行有效的组织协调

D.在内审业务中,保持独立性和客观性

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第3题

对企业内部审计人员的基本素质要求,不包括( )。

A.遵循职业道德规范,以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务

B.具备必要的学识和业务能力,熟悉企业的经营活动和内部控制

C.具备良好的人际交往能力,能进行有效的组织协调

D.在内审业务中,保持独立性和客观性

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第4题

某内部审计师最近因公司裁员而与公司终止了劳务合同。该审计师又在另一家公司找到了工作,新公司与前述公司在同一行业。以下哪项行动构成了对国际注册内部审计师协会《职业道德规范》的违犯?()
A.在确定新工作的审计重点时,审计师应用了其前任雇主所用的审计风险方法。

B.在新公司,审计师举办了培训班,并编制了相关表格,以落实“概率与规模成比率抽样方法”,具体形式与其前任雇主所采用的形式一模一样。

C.在以前公司开展的审计业务中,审计师曾经进行大量调研工作,以确定对财务部门进行管理的最佳实务。

D.以上做法均不违犯国际注册内部审计师协会的《职业道德规范》

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第5题

内部审计机构应配备一定数量的具有执业资格的内部审计人员。内部审计人员的素质要求有( )。

A.内部审计人员应具备必要的学识和业务能力,熟悉本企业的经营活动和内部控制,并通过后续教育来保持和提高专业胜任能力 B.内部审计人员应当遵循职业道德规范,并以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务

C.内部审计人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策和执行

D.内部审计人员应具备良好的人际交往技能,能恰当地与他人进行有效的沟通

E.内部审计人员必须掌握民商法

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第6题

企业内部审计入员的素质要求主要有( )。

A.应具备必要的学识和业务能力,熟悉本企业的经营活动和内部控制

B.应当遵守职业道德规范

C.应保持独立性和合法性

D.应具备良好的入际交往技能

E.应保持客观性和有效性

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第7题

某会计师事务所的注册会计师A和B于2010年3月10日完成了对沙城股份有限公司2009年度财务报表的审计和相关的内部控制鉴证工作,2009年度财务报告于2010年3月12日获管理层签署并经董事会批准,同日报送证券交易所。下面是草拟的一份审计报告:

财务审计报告

沙城股份有限公司董事长:

我们审计了后附的沙城股份有限公司(以下简称沙城公司)财务报表,包括资产负债表,利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是沙城公司管理层的责任。这种责任包括: (1)选择和运用恰当的会计政策;(2)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师独立审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

三、审计意见

我们确认,沙城公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面真实地表达了沙城公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师:A(盖章)

中国××市 二○一○年三月十三日

要求:根据编写财务报表审计报告的要求,指出以上审计报告中的不恰当之处。

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第8题

ABC会计师事务所首次接受委托,承办V公司2014年度财务报表审计业务,并于2014年底与V公司签订审计业务约定书。假定存在以下情况:(1)ABC会计师事务所以明显低于前任注册会计师的审计收费承接了业务,并且通过与前任注册会计师和当地相同规模的其他会计师事务所进行比较,向V公司保证,在审计中能够遵循审计准则,审计质量不会因降低收费而受到影响。

(2)在审计V公司期间,ABC会计师事务将了解到的V公司的商业机密透露给了ABC的网络所Y会计师事务所,Y会计师事务所利用这个信息购买了V公司大量的股票从中牟利。

(3)ABC会计师事务所聘用律师协助开展工作,要求该律师书面承诺按照中国注册会计师职业道德规范的要求提供服务。

(4)经法律法规许可,V公司将其对外投资的股票交由ABC会计师事务所代为保管,ABC会计师事务所为了方便,将这些股票与事务所的股票放在一起。

(5)ABC会计师事务所与V公司进行业务合作:由V公司介绍需要审计的客户,ABC会计师事务所负责审计工作,最后由V公司内部审计部门复核审计质量。鉴于双方各自承担的工作,相关审计收费由双方各按50%比例分配。

(6)V公司在某国设有分支机构,该国允许会计师事务所进行广告宣传以承揽业务,因此,ABC会计师事务所委托该分支机构在该国媒体进行广告宣传,以招揽该国在中国设立的企业的审计业务。相关广告费已由ABC会计师事务所支付。

要求:针对上述(1)至(6)的情况,判断ABC会计师事务所是否违反中国注册会计师职业道德规范的要求,并简要说明理由。

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第9题

会计师事务所在受聘为企业提供有关内部控制咨询或审计服务时,应坚持( )原则,严格遵守《中国注册会计师职业道德守则》要求,不得与具有网络关系的中介机构同时为同一企业提供内部控制咨询和审计服务。

A、独立性

B、谨慎性

C、随意性

D、理智性

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第10题

ABC会计师事务所在制定和执行业务质量控制制度的过程中存在下列情形: (I)ABC会计师事务所质量控制制度要求本所所有员工必须保持职业道德守则中关于独立性的要求; (2)ABC会计师事务所质量控制制度规定业务档案按照客户归档,针对客户的同一财务信息执行的不同委托业务和出具的不同报告应当在规定的归档期限内统一归整为最终业务档案; (3)为扩大非鉴证业务收入,建立了将员工薪酬与承接非鉴证业务收入额挂钩的奖励制度; (4)在甲公司审计项目实施过程中,项目组成员A注册会计师就甲公司一项重要交易的会计处理咨询了事务所一位对该行业具有丰富审计经验的副主任会计师B注册会计师,并按照B注册会计师的建议要求甲公司调整财务报表。ABC会计师事务所随后又委派B注册会计师担任甲公司审计项目的质量控制复核人员; (5)在乙公司审计项目实施过程中,执行质量控制复核人员与该项目合伙人在坏账准备计提比例问题上发生意见分歧,为按时提交审计报告,项目合伙人决定先出具审计报告再说服执行质量控制复核的人员; (6)两年前,ABC会计师事务所对已执行的业务实施了周期性的检查;今年,ABC会计师事务所又接受了注册会计师协会的业务质量检查,因此ABC会计师事务所决定今年暂停进行内部业务检查。 要求: 针对上述情形,指出存在哪些可能违反质量控制准则的情形,并简要说明理由。

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