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[单选题]

在下列()情况下,注册会计师需要对信息技术相关控制进行评估。

A.注册会计师计划依赖以自动系统生成信息为基础的手工控制

B. 企业的业务流程包含有信息技术关键风险,并且注册会计师的实质性程序无法完全控制该风险

C. 注册会计师计划依赖自动系统的控制

D. 在企业的业务流程包含有自动系统的控制,但注册会计师并不拟依赖该控制

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更多“在下列()情况下,注册会计师需要对信息技术相关控制进行评估。”相关的问题

第1题

在下列情况中,注册会计师需要对信息技术相关控制进行评估的有( )。

A.企业的业务流程可能包含有信息技术关键风险,并且注册会计师的实质性程序可能无法完

B.注册会计师计划依赖自动系统的控制

C.注册会计师计划依赖以自动系统生成信息为

D.在企业的业务流程包含有自动系统的控制,但注册会计师并不拟依赖该控制

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第2题

下列有关信息技术一般控制、应用控制与公司层面控制的说法中,正确的有()。

A、如果注册会计师计划依赖自动应用控制,就需要对相关的信息技术一般控制进行验证

B、公司层面信息技术控制是公司的信息技术控制整体环境

C、信息技术一般控制的有效与否会直接关系到信息技术应用控制的有效性是否能够信任

D、注册会计师通常优先评估信息技术应用控制的有效性

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第3题

注册会计师在对被审计单位进行控制测试时,决定是否使用以前审计获取的审计证据时,下列情形中,需要在本期审计中测试控制运行有效性的情形有( )。

A.被审计单位的内部控制薄弱

B.被审计单位的控制以人工控制为主

C.被审计单位发生了重大人事变动

D.被审计单位的信息技术一般控制的评估为有效

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第4题

注册会计师在对舞弊风险进行评估后,认为被审计单位管理层凌驾于控制之上的风险很高,则注册会计师实施的下列审计程序中不正确的是( )。A.复核会计估计是否存在偏向,并评价这种偏向的环境是否表明存在由于舞弊导致的重大错报风险B.对于基于对被审计单位及其环境的了解以及在审计过程中获取的其他信息而显得异常的重大交易,评价其商业理由(或缺乏商业理由)是否表明被审计单位从事交易的目的是为了对财务信息作出虚假报告或掩盖侵占资产的行为C.对相关控制活动的运行有效性进行测试D.测试日常会计核算过程中作出的会计分录以及编制财务报表过程中作出的其他调整是否适当

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第5题

4、下列有关了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的是( )。

A、注册会计师应该了解被审计单位所有的内部控制

B、注册会计师应当了解被审计单位是否已建立风险评估过程,如果被审计单位已建立风险评估过程,注册会计师应当了解风险评估过程及其结果

C、内部控制包括下列要素:控制环境、风险应对过程、与财务报告相关的信息系统和沟通、控制活动、对控制的监督

D、在了解被审计单位控制活动时,注册会计师无须了解被审计单位如何应对信息技术导致的风险

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第6题

根据材料回答 36~39 题:

A注册会计师接受委托对X公司与财务报告相关的内部控制进行审计。在审计过程中,A注册会计师遇到了以下问题,请代为做出正确的专业判断。

第 36 题 在内部审计的下列活动中,有可能影响注册会计师评估财务报表重大错报风险或影响注册会计师审计程序的有( )。

A.监督企业的内部控制

B.检查财务信息和经营信息

C.评价经营活动的效率

D.评价法律法规的遵守情况

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第7题

下列事项中,不属于注册会计师应当了解的内部控制要素的是()。A.控制环境B.风险评估程序C.与财务报告相关的信息系统和沟通D.控制活动

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第8题

下列有关注册会计师考虑信息质量的说法中,正确的是()。

A. 注册会计师需要在实施风险评估程序时考虑信息的准确性、完整性、授权体系及访问权限制

B. 注册会计师需要在实施实质性分析程序时考虑信息的准确性、完整性、授权体系及访问权限制

C. 注册会计师需要在实施控制测试时考虑信息的准确性、完整性、授权体系及访问权限制

D. 注册会计师需要在整个过程中考虑信息的准确性、完整性、授权体系及访问权限制

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第9题

注册会计师通常实施下列风险评估程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据。但下列()程序难以为此获取充分、适当的证据。

A、询问被审计单位的人员

B、观察特定控制的运行

C、检查文件和报告

D、追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程(穿行测试)

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第10题

下列有关信息技术对审计目标的影响中,不正确的有( )。

A、无效的应用控制增加了一般控制不能防止或发现并纠正认定层次重大错报的可能性,即使这些一般控制本身得到了有效设计

B、在信息技术不对传统的审计线索产生重大影响的情况下,注册会计师需要“穿过计算机进行审计”

C、注册会计师首先针对每个具体的审计目标,了解和识别相关的控制和缺陷,在此基础上,对每个相关审计目标评估初步控制风险

D、如果针对某一具体审计目标,注册会计师能够识别出有效的应用控制,在通过测试确定其运行有效后,注册会计师能够减少实质性程序

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