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检查相关文件、观察业务活动、询问相关人员、重新计算、重新执行、分析程序等是最常见的内部控制审计方法。()

此题为判断题(对,错)。

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更多“检查相关文件、观察业务活动、询问相关人员、重新计算、重新执行、分析程序等是最常见的内部控制审计方法。()”相关的问题

第1题

注册会计师在测试控制设计与运行的有效性时,应当综合运用询问适当人员、观察经营活动、检查相关文件、穿行测试和重新执行等方法。其中,询问本身足以提供充分、适当的证据。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题

下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有()。
A、询问参与货币资金业务活动的人员

B、观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点

C、检查相关文件和报告

D、追踪货币资金业务在财务报告信息系统

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第3题

存货循环中,下列哪个程序一般不用于了解内部控制而用在内部控制测试中?()
A、检查

B、观察

C、询问

D、重新执行

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第4题

皮肤分析的程序包括:询问、()、专业仪器观察、分析结果制定护理方案。
A、诊断处置

B、纸巾擦拭

C、清洁消毒

D、肉眼观察

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第5题

对被审计单位针对现金盘点的相关内部控制,注册会计师可以实施的控制测试有()。
A、检查相关差异调节项是否经批准后进行的会计处理

B、检查现金盘点表中记录的现金盘点余额是否与实际盘点金额保持一致

C、观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行

D、检查是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核

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