A检查有关计算机系统及其电子数据和资料
就审计事项中的有关问题,向有关单位和个人开展调查和询问,获取相关证明材料
C要求本单位的纪检监察、组织人事以及相关业务部门予以协助
D提出纠正、处理违法违规行为的意见和改进管理、提高绩效的建议
E对违法违规或者造成损失浪的行为,不得提出通报批评或者追究责任的建议,应移送上级机关处理
第1题
A.协助有关部门查证,以及办理信访、举报等事项
B有证据或者迹象表明被审计单位和有关人员存在转移、隐匿、纂改、毁弃财政财务收支资料的行为
C有证据或者迹象表明被审计单位和有关人员存在转移、隐匿资产或者串通提供伪证的行为被审计单位涉嫌严重违法违规
D被审计单位涉嫌严重违法违规
E.其他特殊情况
第2题
A会计、出纳等财务管理业务
B资产、资源等分配、处置、管理
C投资、基建管理
D采购、招投标、合同管理
E.其他可能影响独立、客观履行审计职责的活动
第3题
A审计规范
B.人员配备
C经麦保障
D.职责权限
E审计结果运用和责任追究
第4题
A内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当列入本单位预算予以保障
B内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当列入下属单位预算予以保障
C单位应当根据内部审计工作需要,合理配备内部审计人员,加强内部审计工作力量
D单位应当根据内部审计工作需要,合理配置内部审计人员,加强内部审计工作力量
E单位应当根据内部审计工作需要,设立独立内部宙计机构
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!