A.1947
B. 1968
C. 2001
D. 1978
第1题
A.1941
B. 1931
C. 1875
D. 1929
第2题
A.设在监事会的内部审计机构
B. 与纪检、监察合署的内部审计机构
C. 隶属于总经理的内部审计机构
D. 隶属于财会部门的内部审计机构
第3题
A.函证
B. 审计抽样
C. 监盘
D. 观察
第4题
A.保证成本效益原则的运用
B. 可为被审计对象革除管理上的弊端
C. 有利于明确组织内部的责任划分
D. 能帮助最高管理层完成组织职能
第5题
A.证据充分性
B. 证据的相关性
C. 证据的有用性
D. 证据的充分证明力
第6题
A.在未收回询证函情况下采取必要的替代程序
B. 确定函证事项
C. 要求被审计单位进行函证
D. 收回询证函进行分析和处理
第7题
A.内部审计机构
B. 财务主管
C. 高级管理层
D. 董事会
第8题
A.凭证未连续编号
B. 进行不相容职务分离
C. 采取资产限制接近措施
D. 进行适当授权
第9题
A.统计抽样
B. 属性抽样
C. 变量抽样
D. 非统计抽样
第10题
A.内部证据
B. 外—内证据
C. 外部证据
D. 内—外证据
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