A.控制环境
B.风险评估过程
C.信息系统与沟通
D.控制活动
E.对控制的监督
第1题
A、应收账款增加与销售收入增加的比率
B、应收账款周转率
C、本期销售退回和折让与本期销售收入的比率
D、坏账准备与应收账款余额的比率
E、应收账款余额大小
第3题
A、设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制
B、按照适用的财务报告编制基础编制财务报表,并使其实现公允反映
C、对内部控制进行审核
D、确保盈利预测的实现
E、保证审计报告真实
第6题
A、客户处于经济困难阶段
B、被审计单位内部控制制度薄弱
C、被审计单位职员有舞弊嫌疑
D、应付账款有可能被低估
E、应付账款余额小
第8题
A、采取防范措施消除不利影响
B、采取防范措施将不利影响降至可接受水平
C、终止业务约定
D、拒绝接受业务委托
E、把重要性水平设定为最低
第10题
A.抽查大额预提费用发生的原始凭证及相关文件、资料
B.抽查大额预提费用转销的依据是否合理,会计处理是否正确
C.抽查有无不属于预提费用性质的事项,有无超过一年尚未结清的预提费用
D.结合短期借款利息费用的审核,检查计提数的计算是否正确
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