A.亏损
B.利润
C.成本
D.提成
第1题
审计报告意见段中使用了“在所有重大方面公允地反映了”等专业术语,该审计报告属 于( )类型。
A. 无保留意见
B. 保留意见
C. 否定意见
D. 拒绝表示意见
第2题
( )是审计人员在具体审计过程中的步骤和顺序。
A.审计流程
B.审计报告
C.审计意见书
D.审计制度
第3题
( )是审计人员对报表项目的可容忍误差的最高限额。
A.审计准则
B.重要性数据
C.审计标准
D.审计方法
第4题
以下( )属于制度基础审计的流程。
A. 确定审计的目标
B. 了解内部控制制度,并予以描述
C. 内部控制制度的初步评价。如果评价的结果说明内部控制制度很差,则可直接采用实质性测试。
D. 符合性测试评价,并据以决定实质性测试的水平。如果内部控制制度不可信赖,则采用详 细审计。
E. 撰写审计
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