重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
找答案首页 > 全部分类 > 财会类考试
搜题
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

注册会计师在出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告时,应在意见段之前增加说明段,用以()。

A.说明导致所发表审计意见的所有原因

B.说明存在的影响持续经营的事项

C.说明注册会计师的责任

D.在可能的情况下指出对财务报表的影响程度

E.说明存在的重大不确定事项

查看答案
更多“注册会计师在出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告时,应在意见段之前增加说明段,用”相关的问题

第1题

注册会计师在审计甲公司2008年度财务报表时了解到下列资产负债表日后事项,其中属于非调整事项

的有()。

A:2009年2月1日,乙公司2008年末的某项交易性金融资产发生大幅贬值

B:2009年3月17日,乙公司因自然灾害损失巨大

C:2009年2月15日,乙公司于2007年确认的一笔大额销售被退回

D:2009年2月10日,乙公司发生重大诉讼E:2009年3月16日,乙公司发生企业合并

点击查看答案

第2题

能够影响审计效果的风险包括()。A:误拒风险B:误受风险C:信赖不足风险D:非抽样风险E:信赖过度风

能够影响审计效果的风险包括()。

A:误拒风险

B:误受风险

C:信赖不足风险

D:非抽样风险

E:信赖过度风险

点击查看答案

第3题

下列有关“完整性”认定的描述,表达正确的有()。A:该认定涉及所报告的交易和项目是否记入正确的

下列有关“完整性”认定的描述,表达正确的有()。

A:该认定涉及所报告的交易和项目是否记入正确的期间

B:该认定所要解决的问题是被审计单位管理层是否把应包括的项目给遗漏或省略了

C:该认定主要与财务报表组成要素的低估有关

D:该认定涉及所报告的交易和项目的金额是否正确

E:该认定是指应在财务报表中列示的所有交易和项目都已列入

点击查看答案

第4题

下列与控制测试有关的表述中,正确的有()。A:对特别风险,即使拟信赖的相关控制没有发生变化,也

下列与控制测试有关的表述中,正确的有()。

A:对特别风险,即使拟信赖的相关控制没有发生变化,也应当在本次审计中实施控制测试

B:如果控制设计不合理,则不必实施控制测试

C:控制测试的目的在于了解内部控制的设计是否合理

D:如果在评估认定层次重大错报风险时预期控制的运行是有效的,则应当实施控制测试

E:如果认为仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的证据,则应当实施控制测试

点击查看答案

第5题

注册会计师需要获取的审计证据的数量受重大错报风险的影响。下列表述正确的是()。A:评估的重大

注册会计师需要获取的审计证据的数量受重大错报风险的影响。下列表述正确的是()。

A:评估的重大错报风险越低,则可接受的检查风险越低,需要的审计证据可能越少

B:评估的重大错报风险越低,则可接受的检查风险越高,需要的审计证据可能越多

C:评估的重大错报风险越高,则可接受的检查风险越高,需要的审计证据可能越少

D:评估的重大错报风险越高,则可接受的检查风险越低,需要的审计证据可能越多

点击查看答案

第6题

注册会计师实施审计工作时依据的是()。A:会计准则B:审计准则C:会计制度D:审计法

注册会计师实施审计工作时依据的是()。

A:会计准则

B:审计准则

C:会计制度

D:审计法

点击查看答案

第7题

主要用于查找重大非法事项、有极高的可信赖程度的抽样方式是()。A:发现抽样B:固定样本量抽样C:P

主要用于查找重大非法事项、有极高的可信赖程度的抽样方式是()。

A:发现抽样

B:固定样本量抽样

C:PPS抽样

D:停—走抽样

点击查看答案

第8题

下列审计证据属于内部证据的是()。A:被审计单位保留的购货发票B:被审计单位收到的支票C:被审计

下列审计证据属于内部证据的是()。

A:被审计单位保留的购货发票

B:被审计单位收到的支票

C:被审计单位的管理层声明书

D:应收账款回函

点击查看答案

第9题

在了解内部控制时,注册会计师()。A:一定要实施细节测试B:一定不能使用以前年度获取的审计证据C

在了解内部控制时,注册会计师()。

A:一定要实施细节测试

B:一定不能使用以前年度获取的审计证据

C:一定要记录了解到的内部控制的情况

D:一定要测试内部控制的有效性

点击查看答案

第10题

编制财务报表的责任在于()。A:被审计单位管理层B:注册会计师C:被审计单位审计委员会D:被审计单

编制财务报表的责任在于()。

A:被审计单位管理层

B:注册会计师

C:被审计单位审计委员会

D:被审计单位内部审计人员

点击查看答案
下载上学吧APP
客服
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案