第1题
内部控制中控制活动主要包括的内容是()。
A.所有经营活动应有适当的授权
B.不相容职务应当分离
C.有效控制凭证和记录的真实性
D.独立的业务审核
第2题
内部审计人员获取的审计证据应具备()。
A.充分性
B.重要性
C.相关性
D.可靠性
第3题
内部审计人员应实施适当的审查程序,评价组织风险管理机制的健全性和有效性。其审查重点包括()
A.对抗风险的能力
B.可能引发风险的内外因素
C.风险管理的具体方法及效果
D.风险发生的可能性和预计带来的后果
第4题
审计计划一般包括()。
A.项目审计计划
B.审计方案
C.年度审计计划
D.月度审计计划
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