A.起草有关内部审计工作的法规草案。
B.推动单位建立健全内部审计制度。
C.审定内部审计报告。
D.指导内部审计自律组织开展工作。
第2题
单位党组织、董事会(或者主要负责人)应当定期听取内部审计工作汇报,加强内部审计重要事项的管理,这些事项通常包括:
A、内部审计工作规划
B、具体审计方法的运用
C、审计质量控制
D、审计问题整改
第3题
下面有关内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构权限的说法,正确的是:
A、要求被审计单位按时报送发展规划、战略决策、重大措施、内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料,以及必要的计算机技术文档。
B、参加单位有关会议,召开与审计事项有关的会议。
C、批准单位对外投资合同
D、就审计事项中的有关问题,向有关单位和个人开展调查和询问,取得相关证明材料。
第4题
内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构的职责不包括下列哪项:
A、设计本单位及所属单位的网络安全系统流程。
B、对本单位及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计。
C、对本单位所属单位的内部审计工作进行指导、监督和管理。
D、负责舞弊行为的预防、发现及纠正。
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