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[主观题]

XYZ会计师事务所收到很多公司的委托邀请,考虑下列情况后,事务所应拒绝接受审计委托的是()

XYZ会计师事务所收到很多公司的委托邀请,考虑下列情况后,事务所应拒绝接受审计委托的是()。

A.A公司由于人手紧张,从XYZ会计师事务所临时借调一名注册会计师负责工资发放

B.前任高级合伙人离职十个月后加人B上市公司,担任CFO

C.XYZ会计师事务所员工王某兼任C公司文员,主要负责编制会议记录

D.D公司上期财务报表审计业务费用一直拖欠未付,但D公司承诺在本年度财务报表审计报告出具之前支付

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更多“XYZ会计师事务所收到很多公司的委托邀请,考虑下列情况后,事务所应拒绝接受审计委托的是()”相关的问题

第1题

下列情形中,不影响At3C会计师事务所独立性的是( )。A.ABC会计师事务所的办公用房系向客户租

下列情形中,不影响At3C会计师事务所独立性的是( )。

A.ABC会计师事务所的办公用房系向客户租用的

B.ABC会计师事务所接受委托对甲公司审计其2013年度财务报表的同时,还对其内部控制进行审计

C.ABC会计师事务所的一名注册会计师是某鉴证客户的独立董事

D.ABC会计师事务所为某上市公司提供财务报表审计服务的同时,还为其编制财务报表

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第2题

注册会计师应当及时编制审计工作底稿,下列各项中,属于编制审计工作底稿的目的的有( )。A.有

注册会计师应当及时编制审计工作底稿,下列各项中,属于编制审计工作底稿的目的的有( )。

A.有助于项目组计划和执行审计工作

B.提供充分、适当的记录,作为出具审计报告的基础

C.使项目组对其工作负责

D.便于监管机构和注册会计师协会根据相关法律法规或其他相关要求,对会计师事务所实施执业质量检查

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第3题

下列各情形中,A注册会计师认为不属于在归档期间对审计工作底稿作出事务性变动的是( )。A.注

下列各情形中,A注册会计师认为不属于在归档期间对审计工作底稿作出事务性变动的是( )。

A.注册会计师删除被取代的审计工作底稿

B.A注册会计师对审计工作底稿进行分类、整理和交叉索引

C.A注册会计师对审计档案归整工作的完成核对表签字认可

D.A注册会计师记录在审计报告日后实施补充审计程序获取的审计证据

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第4题

在对营业收入进行细节测试时,A注册会计师对顺序编号的销售发票进行了检查。下列各项中,可以作为检

查销售发票的识别特征的是( )。

A.销售发票的付款人

B.销售发票的编号

C.销售发票的开具人

D.销售发票的金额

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第5题

ABC会计师事务所首次接受委托,对甲公司2013年度财务报表进行审计,并委派A注册会计师为项目合伙人

,项目组随即展开审计。A注册会计师发现甲公司存货均为特殊用途化学制剂,审计项目组成员均缺少这方面的专业技能,因此决定利用外部专家的工作,对存货进行测定并抽检,以为存货相关认定提供证据。因为在审计过程中利用了专家的工作,所以在审计报告报出后,决定对该项目执行项目质量控制复核。会计师事务所将该任务委派给该业务的项目合伙人。在项目质量控制复核结束后,会计师事务所自项目质量控制复核结束之日起60日内将审计工作底稿进行了归档。 要求:指出ABC会计师事务所(包括审计项目组)在业务质量控制方面存在的问题,并简要说明理由。

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第6题

下列有关监控的说法中,正确的有( )。A.在每个周期内,应对每个项目合伙人的业务至少选取一项

下列有关监控的说法中,正确的有( )。

A.在每个周期内,应对每个项目合伙人的业务至少选取一项进行检查

B.会计师事务所应当周期性地选取已完成的业务进行检查,周期最长不超过2年

C.会计师事务所应当每年至少两次将质量控制制度的监控结果,传达给项目合伙人及会计师事务所内部的其他适当人员

D.监控结果表明出具的报告不适当时,会计师事务所应当确定采取适当的进一步行动,同时征询法律意见

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第7题

下列关于会计师事务所人力资源的表述中,正确的是( )。A.会计师事务所应当制定业绩评价政策,

下列关于会计师事务所人力资源的表述中,正确的是( )。

A.会计师事务所应当制定业绩评价政策,对发展和拉动会计事务所收入的人员给予应有的奖励

B.会计师事务所对每项业务最多委派一名项目合伙人

C.会计师事务所应当长期委派相同注册会计师组成同一审计客户的项目组

D.会计事务所应当要求项目合伙人将其身份和作用告知客户管理层和治理层的关键成员

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第8题

下列有关时限规定的说法中,错误的是( )。A.会计师事务所应当至少每3年对已完成的业务进行一

下列有关时限规定的说法中,错误的是( )。

A.会计师事务所应当至少每3年对已完成的业务进行一次检查

B.会计师事务所应当至少每3年一次将质量控制制度的监控结果传达给适当人员

C.鉴证业务的工作底稿,应当在业务报告日后60日内进行归档

D.为防范因长期关联产生密切关系影响独立性,关键审计合伙人连续执业的时间不超过5年

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第9题

在确定是否利用以及在多大程度上利用内部审计人员的工作时,注册会计师无需评价的是( )。A.

在确定是否利用以及在多大程度上利用内部审计人员的工作时,注册会计师无需评价的是( )。

A.内部审计的独立性

B.内部审计人员的专业胜任能力

C.内部审计人员在执行工作时是否可能保持应有的职业关注

D.内部审计人员与注册会计师之间是否可能进行有效的沟通

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第10题

下列作为评价专家工作是否足以实现审计目的所实施的特定程序不合理的是( )。A.询问专家B.观

下列作为评价专家工作是否足以实现审计目的所实施的特定程序不合理的是( )。

A.询问专家

B.观察专家的工作

C.向第三方函证

D.重新执行

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