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[单选题]

在执行内部控制审计时,下列有关法注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的是()。

A.注册会计师应当选择测试对形成内部控制审计意见有重大影响的控制

B.注册会计师无须测试即使有缺陷也合理预期不会导致财务报表重大错报的控制

C.注册会计师选择拟测试的控制,应当涵盖企业管理层在执行内部控制自我评价时测试的控制

D.注册会计师通常选择能够为一个或多个相关认定提供最有效果或最有效率的证据进行测试

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更多“在执行内部控制审计时,下列有关法注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的是()。A.注册会”相关的问题

第1题

下列有关细节测试的样本规模的说法中,错误的是( )A.总体的变异性与样本规模同向变动B.可容忍

下列有关细节测试的样本规模的说法中,错误的是( )

A.总体的变异性与样本规模同向变动

B.可容忍错报与样本规模反向变动

C.总体规模对样本规模的影响很小

D.可接受的误受风险与样本规模同向变动

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第2题

在审计集团财务报表时,下列情形中,导致集团项目组无法利用组成部分注册会计师工作的是( )。A.

在审计集团财务报表时,下列情形中,导致集团项目组无法利用组成部分注册会计师工作的是( )。

A.组成部分注册会计师未处于积极有效监管环境中

B.组成部分注册会计师不符合与集团审计相关的独立性要求

C.集团项目组对组成部分注册会计师的专业胜任能力存有并非重大的疑虑

D.组成部分注册会计师无法向集团项目组提供所有审计工作底稿

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第3题

下列各项中,不属于财务报表审计的前提条件的是( )A.管理层设计、执行和维护必要的內部控制,以使

下列各项中,不属于财务报表审计的前提条件的是( )

A.管理层设计、执行和维护必要的內部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报

B.管理层按照适用的财务报表编制基础编制财务报表,并使其实现公允反映

C.管理层承诺将更正注册会计师在审计过程中识别出的重大错报

D.管理层向注册会计师提供必要的工作条件

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第4题

下列有关审计抽样的样本代表性的说法中,错识的是( )。A.如果样本的选取是无偏向的,该样本通常

下列有关审计抽样的样本代表性的说法中,错识的是( )。

A.如果样本的选取是无偏向的,该样本通常具有代表性

B.样本具有代表性意味着根据样本测试结果推断的错报与总体中的错报相同

C.样本的代表性与样本规模无关

D.样本的代表性通常只与错报的发生率而非错报的特定性质相关

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第5题

当怀疑被审计单位存在违反法律法规行为时,下列各项审计程序中,通常不能为注册会计师提供额外

审计证据的是( )。

A.获取被审计单位管理层的书面声明

B.与被审计单位治理层讨论

C.向被审计单位内部法律顾问咨询

D.向会计师事务所的法律顾问咨询

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第6题

下列各项控制中,属于检查性控制的是( )。A.出纳不能兼任收入或支出的记账工作B.财务总监复核并

下列各项控制中,属于检查性控制的是( )。

A.出纳不能兼任收入或支出的记账工作

B.财务总监复核并批准财务经理提出的撤销银行账号的申请

C.财务经理根据其权限复核并批准相关付款

D.财务经理复核会计编制的银行存款余额调节表

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第7题

下列有关用作风险评估程序的分析程序的说法中,错误的是( )。A.此类分析程序所使用数据的汇总性

下列有关用作风险评估程序的分析程序的说法中,错误的是( )。

A.此类分析程序所使用数据的汇总性较强

B.此类分析程序的主要目的在于识别可能表明财务报表存在重大错报风险的异常变化

C.此类分析程序通常不需要确定预期值

D.此类分析程序通常包括账户余额变化的分析,并辅之以趋势分析和比率分析

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第8题

下列有关职业怀疑的说法中,错误的是( )。A.注册会计师应当在整个审计过程中保持职业怀疑B.保持

下列有关职业怀疑的说法中,错误的是( )。

A.注册会计师应当在整个审计过程中保持职业怀疑

B.保持职业怀疑是注册会计师的必备技能

C.保持职业怀疑可以使注册会计师发现所有用于舞弊导致的错报

D.保持职业怀疑是保持审计质量的关键要素

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第9题

下列有关非抽样风险的说法中,错误的是( )A.非抽样风险不能量化B.非抽样风险影响审计风险C.注册

下列有关非抽样风险的说法中,错误的是( )

A.非抽样风险不能量化

B.非抽样风险影响审计风险

C.注册会计师可以通过扩大样本规模降低非抽样风险

D.注册会计师可以通过采取适当的质量控制政策和程序降低抽样冈险

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第10题

下列有关注册会计师的外部专家的说法中,错误的是( )A.外部专家无需遵守注册会计师职业道德守则

下列有关注册会计师的外部专家的说法中,错误的是( )

A.外部专家无需遵守注册会计师职业道德守则的要求

B.外部专家不是审计项目组成员

C.外部专家不受会计师事务所质量控制政策和程序的约束

D.外部专家的工作底稿通常不构成审计工作底稿

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