A.监事会
B.董事会
C.股东会
D.总经理
第1题
第2题
第3题
第4题
第5题
第6题
第7题
某企业为使得企业内控更加完善,成立了评价小组。评价小组首先集合企业中有关专业人员就内部控制执行情况或控制问题进行分析和讨论。上述测试方法是()。
A.调查问卷
B.个别访谈
C.专题讨论
D.穿行测试
第8题
下列事项中,不属于注册会计师应当了解的内部控制要素的是()。A.控制环境B.风险评估程序C.与财务报告相关的信息系统和沟通D.控制活动
第9题
如果某账户或列报可能存在一个错报,该错报单独或连同其他错报将导致财务报表发生重大错报,则该账户或列报为重要账户或列报。()
第10题
期末财务报告流程对内部控制审计和财务报表审计有着重要影响,注册会计师应当对期末财务报告流程进行评价。()
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