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[主观题]

(五)1.打开“固定资产”应用程序,完成以下操作后关闭。以编号为KJl04(张武),口令为“4”的用户于2008

(五)

1.打开“固定资产”应用程序,完成以下操作后关闭。

以编号为KJl04(张武),口令为“4”的用户于2008年1月15日登录005(粤test05)账套的“固定资产”部分:

启动固定资产系统

(1) 启用月份; 2008年01月15日

(2) 固定资产类别编码方式为2-1-1-2;固定资产编码方式:按“类别编码+序号”自动编码;已注销的卡片5年后删除; 当(月初已计提月份=可使用月份-1)时,要求将剩余折旧全部提足;

(3) 用平均年限法按月计提折旧;

(4) 卡片序号长度为5;

(5) 要求与总账系统进行对账,固定资产对账科目:“固定资产”;累计折旧对账科目“累计折旧”;

(6)在对账不平衡的情况下不允许月末结账。

2.打开“固定资产”应用程序,完成以下操作后关闭。 以编号为KJl01(李力)口令为“1”的用户于2008年1月15日登录005(粤test05)账套的“固定资产”部分:

(1) 使用部门设置:增加“生产部”的子部门:301 配件车间

(2) 设置部门对应折旧科目:301配件车间_410502 制造费用_折旧

(3)设置固定资产类别:见下表

(五)1.打开“固定资产”应用程序,完成以下操作后关闭。以编号为KJl04(张武),口令为“4”的用

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更多“(五)1.打开“固定资产”应用程序,完成以下操作后关闭。以编号为KJl04(张武),口令为“4”的用户于2008”相关的问题

第1题

(一)1.将“现金支票”的结算方式改为不进行出纳票据登记/删除不需要用的“其他”结算方式。2.在总账系统中赋与凭证的录入和查询操作系统,操作员“库存现金”科目的制单和查账操作权限。3.查询2008年8月银行日记账,联查8月4日“银付——003”凭证以及银行存款总账。4.在A2单元设置“单位”关键字。5.在最后一行后,增加两行。6.设置当前报表“单位名称”改为“B公司”,设置完毕,返回题中初始界面。7.完成2008年12月份总账系统的结账工作。8.查询2008年12月份客户“昌德医药余额表”,联查该明细科目。9.增加“市场部”,该部门隶属“管理部门”。10.对已审核的凭证进行记账处理。
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第2题

(二)1.转账分录。2.对下属基建工程实行单独项目管理,根据管理要求在总账系统“基建工程”项目下设置如下分类和目录。项目大类:基建工程项目大类:项目目录
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第3题

(三)3.采用直接输入公式法,设置对应转账分录,基本信息如下:编号:0001 转证类别:转账凭证 摘要:计算税金转出科目编码:21710101 转入科目编码:2171024.把A3:D20区域的框线设为“网线”。5.汇总分公司《资产负债表》,并将其存在第三表页上。6.查询2008年12月份未记账凭证;操作员:01 密码1。7.采用直接输入法,设置“摊销报刊杂志费”的自定义转账分录。基本信息如下:转账序号,转账证明,凭证类别,会计分录借:管理费用贷:待摊费用借贷方式计算公式QC(1301,年,)/12。8.合并A1,B1,C1,D1单元格。9.在第一表页后追加一张表页中调入1999年2月的《资产负债表》。10.修改“转字0001”凭证,将销售费用的金额1400改为1600。11.取消2008年12月份的结账工作(即反结账),其中主管口令为1。12.试将“本年累计”栏的数据显示格式为“本月累计”栏显示格式。13.试在当前表页增加一个表页,再在当前表页后增加一个表页。14.保存报表在默认的目录下,文件名INCOMECR&D15.“在建工程”项目下设置分类目录,核算方式及编码。16.选择背景。17.2008年12月15日,收到转账凭证2张归还前欠款。18.在账套中定义结算方式:现金支票。19.部门按编码排序,数据和单位的小数位均设为2位。20.在总账中查询客户余额,查明细目录。21.建立客户档案,基本信息,客户编码,简称名称,所属分类码,银行账号,建立客户分类体系,类别编码,名称,以账套主管DEMO身份启动总账。
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第4题

(四)1.打开“工资”应用程序,完成以下操作后关闭。以编号为KJl03(陈宁),口令为“3”的用户于2008年1月1日登录005(粤test05)账套的“工资”部分。工资变动数据输入: 对“基本工资”项以“1200”全部替换 。2.打开“工资”应用程序,完成以下操作后关闭。以编号为KJl03(陈宁),口令为“3”的用户于2008年1月1日登录005(粤test05)账套的“工资”部分:工资转账关系定义(工资分摊设置):计提费用类型名:“工资费用”,分摊比例:100%部门:财务部借:管理费用——工资贷:应付职工薪酬计提到部门:按明细到工资项目方式进行分配。
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