在采购与付款业务循环中,可以由生产或使用部门填写的文件是:
A.订购单
B.验收单
C.请购单
D.付款凭单
第1题
A.不合格产品入库
B.生产计划不合理
C.篡改会计记录
D.多领材料
第2题
A.审查有关凭证是否经过适当审批
B.运用分析方法检查产品成本的总体合理性
C.审查生产通知单等原始凭证是否连续编号
D.询问成本管理制度的遵循情况
第3题
A.检查应付职工薪酬的总体合理性
B.审查工资总额的真实性
C.检查工资结算的完整性
D.证实工资分配的正确性
第4题
A.真实性
B.合法性
C.效率性
D.完整性
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