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[主观题]

某注册内部审计师目前担任某公司的采购部主任。他签署了一份合同,从价格、质量和业绩都属上乘的

供应商进行大宗采购。在签署合同后不久,该供应商将一件价值不菲的礼品赠送给该注册内部审计师。以下哪项关于接受该礼品的说法是正确的?

A.只有当接受礼品打破常规时才禁止接受礼品;

B.接受该礼品将违反《国际内部审计师协会职业道规范》,而且注册内部审计师不得接受此类礼品;

C.鉴于该注册内部审计师并不同担任内部审计师职位,因此,是否接受礼品只受该公司行为道德规范的管辖;

D.鉴于合同已在赠送礼品签署,因此,接受该礼品不会违反《国际内部审计师协会职业道德规范》。

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更多“某注册内部审计师目前担任某公司的采购部主任。他签署了一份合同,从价格、质量和业绩都属上乘的”相关的问题

第1题

某位注册内部审计师(CIA)以非内部审计人员的身份担任采购部经理。这位内部审计师和供应商签订了一

某位注册内部审计师(CIA)以非内部审计人员的身份担任采购部经理。这位内部审计师和供应商签订了一份巨额购货合同。该合同中所指产品价格合理、质量和性能都很好。合同签订后不久,供应商向这位审计人员赠送了一份贵重的礼物。下列有关接受礼物的各种评论,______项是准确的。

A.如果不是商业惯例,应该禁止接受礼物;如果是商业惯例,可以接受

B.接受这份礼物将违反《道德规范》,应该禁止

C.由于这位内部审计人员不再担任内部审计师的角色,因此接受礼物只受该公司行为规范的约束

D.由于赠送礼物是在签约之后,因此接受这份礼物既不会违反《道德规范》,也不违反公司的行为规范

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第2题

某公司调查公司采用作业成本计算制度的可能性,让一名内部审计师参加该调查小组的最佳理由是()

A.内部审计师了解内部控制的不同方案

B.内部审计师了解产品生产的原材料的配比

C.内部审计师了解目前的市场销售状况

D.内部审计师了解有关财务的成本核算系统

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第3题

某公司正组建一个内部审计部门,由于在此之前主会计长不具有内部审计师的经验,故建议首席审计官向外部审计师汇报;但首席审计官可直接向主会计长报告任何重大事项,主会计长再将这些关注事项报告给董事会。以下哪项陈述是准确的()

A.由于首席审计官可以直接与董事会联系,内部审计活动具备独立性

B.由于首席审计官向外部审计师汇报,内部审计活动不具备独立性

C.由于主会计长没有内部审计师的经验,因而内部审计活动不具备独立性

D.由于组织没有要求首席审计官必须是注册内部审计师,因而内部审计活动不具备独立性

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第4题

在外部质量保证审查过程中,通过与一些审计人员的沟通,审查小组发现了一些行为,则下面哪种行为会对内部审计师的客观性产生影响()

A.在对公司的电算化采购订单系统的审计活动中,某位内部审计师表现十分出色,事后采购部经理表示想聘请他为其业余时间经营的餐厅做内部审计,并表示愿意支付其高于工资的薪金

B.在对医院药品采购的审计过程中,某位内部审计师接受了医院提供的救急包,该医院曾定期在医疗知识培训会上将这种救急包发放给与会的员工和病人

C.因为某位内部审计师在市场营销审计方面十分擅长,所以在业余时间担任了某公司市场营销部门的业务顾问

D.某内部审计师对企业的建设部门提出了关于改善其控制措施的建议,该部门在讨论后接受了该内部审计师的建议

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第5题

内部审计师发现采购部门存在一些重大缺陷。采购部经理是内部审计师的邻居,而且是好朋友。根据ⅡA的《
道德规范》,内部审计师应该______。

A.客观地将上述事实写进审计报告

B.出于对朋友的忠诚不报告该事件

C.将该事件在仅向采购部经理提交的特别报告中提及

D.不向采购部经理报告,除非这样做是非法的

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第6题

以下哪项行为损害了内部审计师的独立性?A.某内部审计师由于升职将很快会负责某分部,但目前仍继

以下哪项行为损害了内部审计师的独立性?

A.某内部审计师由于升职将很快会负责某分部,但目前仍继续对该分部实施审计。

B.基于预算限制而缩小审计范围。

C.加人某任务小组,为新分销系统的控制标准提供建议。

D.在采购代理合同生效之前审查其草稿。

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第7题

以下哪项行为损害了内部审计师的独立性?A.某内部审计师由于升职将很快负责某分部,但目前仍继

以下哪项行为损害了内部审计师的独立性?

A.某内部审计师由于升职将很快负责某分部,但目前仍继续对该分部实施审计。

B.基于预算限制而缩小审计范围。

C.加入某任务小组,为新分销系统的控制标准提供建议。

D.在采购代理合同生效前审查其草稿。

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第8题

内部审计部门应鼓励内部审计人员取得__等执业资格,以保证内部审计人员的专业胜任能力()

A.注册会计师

B.注册内部审计师

C.注册信息系统审计师

D.金融分析师

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第9题

内部审计部门应建立内部审计人员()制度,鼓励内部审计人员取得注册会计师、注册内部审计师、注册

内部审计部门应建立内部审计人员()制度,鼓励内部审计人员取得注册会计师、注册内部审计师、注册信息系统审计师等执业资格,以保证内部审计人员的专业胜任能力。

A.工作考核

B.后续培训

C.责任追究

D.职业规划

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第10题

某公司收到一封匿名信,举报三位高级内部审计师违反了IIA《规范》。在对内部审计师的举报中包括以下内容,其中不违反职业道德的是()。

A.内部审计师1在业余时间有一份兼职工作--在当地一所大学里担任客座教授

B.内部审计师1拥有雇主公司的股票

C.内部审计师1告诉他的邻居应准备找新的工作,因为对行政部门的审查表明他邻居所在的分部将在6个月内倒闭

D.内部审计师发现财务经理有舞弊迹象,鉴于两人是多年好友,不予报告

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