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[主观题]

某组织的内部审计活动已建立10年,但其章程尚未得到董事会的批准。不过,董事会由首席执行官担任

主席,并由主计长与一位外部的董事构成。首席审计执行官直接向批准审计工作安排的主计长报告工作,因此,内部审计活动从未感到需要推动章程的正式批准事宜。该组织是上市公司,有9大主要分部。前任首席审计执行官由于同某位主要的业务客户有争执在近期被解雇。新上任的首席审计执行官具有外部审计与内部审计方面的重要经验,但在其工作的第1个月内就有关内部审计工作的性质与对记录的接触方面受到了业务客户实质性的拒绝,而且,首席执行官指责首席审计执行官没有“从整个公司的最佳利益角度”开展业务。 以下哪种组合最佳阐述了范围限制以及首席审计执行官的恰当反应: 范围限制的性质 内部审计活动

A.业务客户限制的范围是恰当的信息 仅向主计长报告

B.业务客户不提供经批准的审计工作安排所需要的记录 向董事会报告

C.业务客户要求审计工作推后2周,以便他们结账 直接向首席执行官与主计长报告

D.业务客户不让内部审计师与主要的客户接触,而这是用以考评评价经营效率的绩效审计的组成内容 鉴于经营审计关注的就是经营的效率,因而不需要报告

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更多“某组织的内部审计活动已建立10年,但其章程尚未得到董事会的批准。不过,董事会由首席执行官担任”相关的问题

第1题

内部审计章程是用以确定内部审计活动的宗旨、权利和职责的正式文件,下列关于内部审计章程的说法不正确的是()

A.内部审计章程须与《标准》保持一致,内部审计章程的最终审批权在董事会

B.内部审计章程中确定了咨询服务的性质

C.内部审计章程是唯一规定了内部审计部门活动宗旨、权力和职责的文件

D.内部审计章程确立了内部审计部门在组织内部的地位

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第2题

哪个事实本身可能导致内部审计部门缺乏独立性?()

A.内部审计活动的预算减少到内部审计仅履行章程中规定的最低责任的程度。

B.首席执行官(CEO)指责前任董事不符合组织的最佳利益”。

C.审计委员会的大多数成员(但不是全部)来自组织内部。

D.内部审计章程未经董事会或审计委员会批准

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第3题

内部审计章程是影响内部审计活动独立性的重要因素之一。以下哪项最不可能成为章程的组成部分()

A.对组织记录的接触

B.内部审计活动的范围

C.首席审计官的任期

D.对组织人员的接触

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第4题

内部审计章程是影响内部审计部门独立性的重要因素之一。《标准》通过提供指南 作为内部审计章程的一部分来帮助明确内部审计章程的性质,下列哪项在《标准》中没有 被建议作为内部审计章程的一部分()

A.内部审计部门对组织记录的接触

B.内部审计活动的范围

C.首席审计官的任期

D.内部审计部门对组织人员的接触

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第5题

建立IT审计章程与准则是IT审计体系建设的重点环节之一,有关IT审计章程与准则说法正确的是()。

A.IT审计章程是指导组织开展内部审计工作的原则与方针

B.IT审计章程需要明确IT审计的组织、职责、权利等

C.IT审计准则是IT内部审计的标准化要求

D.IT审计准则属于执行层面的控制总纲

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第6题

内部审计章程是影响内部审计活动独立性的重要因素之一。以下哪项最不可能成为章程的组成部分:

A.对组织记录的接触;

B.内部审计活动的范围;

C.首席审计执行官的任期;

D.对组织人员的接触。

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第7题

人们公认内部审计章程是影响内部审计部门独立性的重要因素之一。标准通过提供指南作为章程的一部分来帮助明确章程的性质,下列哪项在标准中没有被建议作为章程的一部分?()

A.内部审计部门对组织记录的接触。

B.内部审计活动的范围。

C.首席审计执行官的任期。

D.内部审计部门对组织内人员的接触

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第8题

人们公认内部审计章程是影响内部审计部门独立性的重要因素之一。《标准》通过提供指南作为章程的一部分来帮助明确章程的性质,以下哪项在《标准》中没有被建议作为章程的一部分()

A.内部审计部门对组织记录的接触

B.内部审计活动的范围

C.首席审计执行官的任期

D.内部审计部门对组织内人员的接触

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第9题

制定内部审计章程是积极影响内部审计部门的独立性的一项较为重要的因素。ⅡA《标准》通过提供可作为
审计章程内容的指导方针,来帮助澄清审计章程的性质。作为审计章程的组成内容,ⅡA《标准》没有建议下列______项。

A.内部审计部门对组织中的有关记录的接触

B.内部审计活动的范围

C.内部审计主管的任期

D.内部审计部门对组织中的人员的接触

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第10题

以下哪项最不可能加强内部审计部门的独立性?A.内部审计部门已制定正式的书面章程;B.向审计委

以下哪项最不可能加强内部审计部门的独立性?

A.内部审计部门已制定正式的书面章程;

B.向审计委员会提交年度内部审计工作计划;

C.与审计委员会建立直接报告关系;

D.获得充分资金来源,落实全面审计方案。

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第11题

内部审计在企业合规性评价中发挥重要的作用,下列哪一选项不属于评价内部审计活动有效性的事项()

A.内部审计人员的资质和经验是否符合要求

B.内部章程规定其在组织中的地位是否适当

C.内部审计的范围、职责和审计计划是否适合组织的需要

D.内部审计是否编写差异行为的书面记录

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